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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-05 11:44

借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品 
暫估庫存商品入庫處理,不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅。

漂亮主婦 追問

2018-07-05 12:26

我們這個(gè)貨已經(jīng)買出去,賣出出口是免稅的,內(nèi)銷不免稅,我想留到有內(nèi)銷再抵扣,那有內(nèi)銷抵扣時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄

江老師 解答

2018-07-05 12:48

你應(yīng)該是說的出口退稅抵內(nèi)銷應(yīng)交的增值稅吧

漂亮主婦 追問

2018-07-05 12:49

我是上個(gè)月是小規(guī)模納稅人,只給免稅不給退稅,這個(gè)月一般納稅人才給退稅

江老師 解答

2018-07-05 12:50

是的,一般納稅人才給辦理出口退稅。

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借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 暫估庫存商品入庫處理,不計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅。
2018-07-05 11:44:19
你不需要轉(zhuǎn)出來。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅本來在月底就需要將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入這個(gè)科目,這個(gè)科目如果借方余額,就表示有留底。到下個(gè)月你又同樣將將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入這個(gè)科目就可以啦,轉(zhuǎn)入后直接看未交增值稅這個(gè)科目的余額就可以啦
2020-11-06 11:05:56
你之前結(jié)轉(zhuǎn)后是借未交增值稅,你這期把你的增值稅轉(zhuǎn)出來,應(yīng)該是貸應(yīng)交增值稅,這兩個(gè)自動(dòng)就一借一貸抵了。
2020-11-06 11:01:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
2019-06-17 21:05:58
你好 你留抵進(jìn)項(xiàng)稅 是計(jì)入什么科目的? 你沒有認(rèn)證的話 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去; 可以直接抵減的。 你 增值稅申報(bào)表里面 有留抵進(jìn)項(xiàng)稅 欄次 有金額可以直接減去的
2021-06-16 11:39:39
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