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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-01 14:28

您好,這樣做的結(jié)果就是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借;管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)200,以及管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)280,貸:本年利潤(rùn),負(fù)數(shù)200,或者本年利潤(rùn),負(fù)數(shù)280。但是這樣的話,是不對(duì)的,因?yàn)闀?huì)影響利潤(rùn)表,所以做您上面的憑證時(shí),應(yīng)該是借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額200,借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)稅控200,第二個(gè)月再做借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額280,借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)稅控280。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),也就是,借;本年利潤(rùn),負(fù)數(shù)200,或者本年利潤(rùn),負(fù)數(shù)280,貸:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)200,以及管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)280。

微信用戶 追問(wèn)

2018-07-01 14:40

怎么做的時(shí)候都是借方?jīng)]有貸方?

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 14:52

您好,是的,為了保證利潤(rùn)表取數(shù)正確,才都是借方,沒(méi)有貸方的。

微信用戶 追問(wèn)

2018-07-01 16:54

不是有借必有貸的么?搞糊涂了

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 16:56

您好,原則上是有借必有貸,特殊情況下,可以借正數(shù),借負(fù)數(shù),或者貸正數(shù),貸負(fù)數(shù)。

微信用戶 追問(wèn)

2018-07-01 16:59

可是借方的負(fù)數(shù)不也相當(dāng)于貸方的正數(shù)么?

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 17:00

您好,對(duì)啊,這也可以理解為不違反有借必有貸原則的啊。

微信用戶 追問(wèn)

2018-07-01 17:02

那寫貸方也應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧?

微信用戶 追問(wèn)

2018-07-01 17:05

還有,我用軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),第一個(gè)月顯示的是貸方管理費(fèi)用稅控不是負(fù)數(shù)280而是 正數(shù)280,是軟件自己有結(jié)轉(zhuǎn)損益這一項(xiàng),那這樣對(duì)么?第二個(gè)月還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)<br><br>

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 17:09

您好,有問(wèn)題的,但是影響利潤(rùn)表取數(shù)的。用軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),第一個(gè)月顯示的是貸方管理費(fèi)用稅控不是負(fù)數(shù)280而是 正數(shù)280,是軟件自己有結(jié)轉(zhuǎn)損益這一項(xiàng),那這樣是對(duì)的,只是您做的憑證不對(duì)而已。

微信用戶 追問(wèn)

2018-07-01 17:12

那我結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)直接按軟件的做分錄不就可以了么?為什么軟件的就可以,咱們手工做就不可以呢?

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 17:13

您好,軟件,手工是一樣的,如果平時(shí)管理費(fèi)用做到貸方了,都影響利潤(rùn)表取數(shù)的。

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您好,這樣做的結(jié)果就是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借;管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)200,以及管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)280,貸:本年利潤(rùn),負(fù)數(shù)200,或者本年利潤(rùn),負(fù)數(shù)280。但是這樣的話,是不對(duì)的,因?yàn)闀?huì)影響利潤(rùn)表,所以做您上面的憑證時(shí),應(yīng)該是借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額200,借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)稅控200,第二個(gè)月再做借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額280,借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)稅控280。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),也就是,借;本年利潤(rùn),負(fù)數(shù)200,或者本年利潤(rùn),負(fù)數(shù)280,貸:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)200,以及管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)280。
2018-07-01 14:28:10
你好!如果你是小規(guī)模,可以不用最后那個(gè)分錄
2018-04-25 17:01:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅。
2018-11-08 11:25:56
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值(減免稅額)
2020-12-08 10:44:10
借方? 你不是直接沖你的貸方應(yīng)交稅費(fèi)了嗎? 你當(dāng)期有要繳納的稅嗎
2019-11-09 00:07:30
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