你好,稅控盤支付年費分錄:借管理費用-辦公費280,貸-銀行存款280;發(fā)票到底減時:借-應(yīng)交增值稅-(減免稅款)280.貸-管理費用-辦公費;那期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時分錄怎么寫,如何結(jié)轉(zhuǎn)把應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目結(jié)轉(zhuǎn)掉。
珠珠
于2022-03-07 13:54 發(fā)布 ??1335次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2022-03-07 13:55
你好,把應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目結(jié)轉(zhuǎn)掉的分錄是
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)
相關(guān)問題討論

您好
請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23

你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41

你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02

你好,把應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目結(jié)轉(zhuǎn)掉的分錄是
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2022-03-07 13:55:31

親,需要先做抵減,后面做結(jié)轉(zhuǎn),這個, 借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-06-09 12:31:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
珠珠 追問
2022-03-07 14:03
鄒老師 解答
2022-03-07 14:04
珠珠 追問
2022-03-07 14:08
鄒老師 解答
2022-03-07 14:09
珠珠 追問
2022-03-07 14:14
鄒老師 解答
2022-03-07 14:15