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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-07 13:55

你好,把應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目結(jié)轉(zhuǎn)掉的分錄是
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)

珠珠 追問

2022-03-07 14:03

那應(yīng)交稅費-未交增值稅金額是要寫沒抵扣前的嗎?如交增值稅380元,實際抵扣稅控280后,只交100元。計提增值稅款是100還是380?

鄒老師 解答

2022-03-07 14:04

你好,計提的增值稅是380,實際繳納的是100

珠珠 追問

2022-03-07 14:08

按未抵扣前金額380計提增值稅是吧

鄒老師 解答

2022-03-07 14:09

你好,是的,是這樣的

珠珠 追問

2022-03-07 14:14

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-07 14:15

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好,把應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目結(jié)轉(zhuǎn)掉的分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2022-03-07 13:55:31
親,需要先做抵減,后面做結(jié)轉(zhuǎn),這個, 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-06-09 12:31:28
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