
應(yīng)收賬款-A公司為120000元,發(fā)生賠償金15000元,直接抵扣應(yīng)收賬款,分錄怎么寫?
答: 借:銀行存款105000,營(yíng)業(yè)外支出15000貸:應(yīng)收賬款120000
老師你好,我們公司出售一副模具給客戶。然后客戶讓我們用這副模具的殘值抵扣應(yīng)收賬款。請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么寫啊
答: 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
17年有4筆應(yīng)收款項(xiàng),金額共2萬(wàn),剛催收的時(shí)候還能找到對(duì)方,到18年,已找不到對(duì)方聯(lián)系不上了。請(qǐng)問下,這4筆總金額2萬(wàn)的應(yīng)收賬款,賬務(wù)上我應(yīng)該怎么處理?具體的分錄是如何?
答: 你好,如果確實(shí)找不到對(duì)方了,就提壞賬準(zhǔn)備。

