
老師您好,請(qǐng)問(wèn)跨年度的應(yīng)收賬款入錯(cuò)賬了要怎么調(diào)整?如原本是收客戶(hù)的押金錯(cuò)記應(yīng)收款了,并且記入應(yīng)收后客戶(hù)的賬款結(jié)清,現(xiàn)在要恢復(fù)應(yīng)收改押金收款,這調(diào)整分錄怎么做?
答: 你好,應(yīng)該是做其他應(yīng)收款是嗎?借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。
老師,我公司臨時(shí)拆借給別人公司的借款分錄怎么做?用其它應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款?
答: 您好,一般用其他應(yīng)收款反映
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款中A客戶(hù)多收款沖抵B客戶(hù)的應(yīng)收,分錄該怎樣做?
答: 您好,收款時(shí),借,現(xiàn)金或者銀行存款,貸,應(yīng)收賬款-A,或者預(yù)收賬款-A,沖抵時(shí),借,應(yīng)收賬款-A,或者預(yù)收賬款-A,貸,應(yīng)收賬款-B。
前任會(huì)計(jì)把已收款未開(kāi)票的工程收入寫(xiě)在了 應(yīng)收賬款的貸,5月開(kāi)了票,這筆分錄該怎么做了
我錄銀行時(shí)發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng),隨意這筆銀行收款分錄怎么做?
老師 做內(nèi)賬 租賃按金是老板自己給的 分錄是借 其它應(yīng)收賬款--金泰達(dá)貸其它應(yīng)付款--王總 這樣對(duì)嗎
題目的第二段,答案的第六小題的圈二,為什么是應(yīng)收賬款,而不是應(yīng)付賬款,為什么應(yīng)收賬款在借方,我區(qū)分不來(lái),這樣子的分錄要怎么做的呀


Lemon 追問(wèn)
2019-01-14 13:13
月月老師 解答
2019-01-14 13:17
Lemon 追問(wèn)
2019-01-14 15:16
Lemon 追問(wèn)
2019-01-14 15:20
月月老師 解答
2019-01-14 15:21
Lemon 追問(wèn)
2019-01-14 15:30
月月老師 解答
2019-01-14 15:31
Lemon 追問(wèn)
2019-01-14 16:22
月月老師 解答
2019-01-14 16:26
Lemon 追問(wèn)
2019-01-14 17:50
月月老師 解答
2019-01-14 17:59