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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 12:21

你好,如果確實(shí)找不到對(duì)方了,就提壞賬準(zhǔn)備。

Lemon 追問(wèn)

2019-01-14 13:13

壞賬的賬務(wù)處理如何?分錄?

月月老師 解答

2019-01-14 13:17

你好, 
借:資產(chǎn)減值損失 
貸:壞賬準(zhǔn)備 
借:壞賬準(zhǔn)備 
貸:應(yīng)收賬款

Lemon 追問(wèn)

2019-01-14 15:16

企業(yè)會(huì)計(jì)制度下,沒(méi)看到有資產(chǎn)減值損失科目。是否可以計(jì)入管理費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失?

Lemon 追問(wèn)

2019-01-14 15:20

還有老師。之前賬上未計(jì)提過(guò)壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在是要先計(jì)提嗎?

月月老師 解答

2019-01-14 15:21

你好,你的科目里面沒(méi)有資產(chǎn)減值損失和壞賬準(zhǔn)備嗎

Lemon 追問(wèn)

2019-01-14 15:30

沒(méi)有資產(chǎn)減值損失,有壞賬準(zhǔn)備。還有之前未計(jì)提過(guò)壞賬準(zhǔn)備,是要先計(jì)提嗎

月月老師 解答

2019-01-14 15:31

你好,正確的做法是要先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,再核銷(xiāo)應(yīng)收賬款的。但是計(jì)提壞賬的時(shí)候應(yīng)該也要有依據(jù)的。

Lemon 追問(wèn)

2019-01-14 16:22

什么依據(jù)呢?我們老板說(shuō) 不追收了。因?qū)Ψ铰?lián)系不上。去找客戶(hù),人工成本都不只這點(diǎn)錢(qián)了。所以賬務(wù)上未計(jì)提過(guò)壞賬準(zhǔn)備,該如何處理呢?

月月老師 解答

2019-01-14 16:26

你好,要有一個(gè)說(shuō)明的。

Lemon 追問(wèn)

2019-01-14 17:50

自己公司做一個(gè)說(shuō)明嗎?

月月老師 解答

2019-01-14 17:59

你好,你在處理的時(shí)候和稅務(wù)局溝通一下。

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你好,應(yīng)該是做其他應(yīng)收款是嗎?借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。
2021-12-28 19:12:07
您好,一般用其他應(yīng)收款反映
2020-05-27 09:45:37
你好,如果確實(shí)找不到對(duì)方了,就提壞賬準(zhǔn)備。
2019-01-14 12:21:56
您好,收款時(shí),借,現(xiàn)金或者銀行存款,貸,應(yīng)收賬款-A,或者預(yù)收賬款-A,沖抵時(shí),借,應(yīng)收賬款-A,或者預(yù)收賬款-A,貸,應(yīng)收賬款-B。
2018-11-22 00:08:42
借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2017-05-13 10:49:30
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