
老師您好,請(qǐng)問(wèn)跨年度的應(yīng)收賬款入錯(cuò)賬了要怎么調(diào)整?如原本是收客戶的押金錯(cuò)記應(yīng)收款了,并且記入應(yīng)收后客戶的賬款結(jié)清,現(xiàn)在要恢復(fù)應(yīng)收改押金收款,這調(diào)整分錄怎么做?
答: 你好,應(yīng)該是做其他應(yīng)收款是嗎?借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。
老師,我公司臨時(shí)拆借給別人公司的借款分錄怎么做?用其它應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款?
答: 您好,一般用其他應(yīng)收款反映
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)是不是,借:應(yīng)收賬款,是收款,分錄怎么做
答: 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款

