老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

即征即退稅額=應(yīng)繳納稅額減去不含稅銷售額的百分之三。應(yīng)繳納稅額是扣除了即征服即退這部分的稅額呢?
答: 是的,你的理解是正確的
老師您好!我申報(bào)即征即退……即征即退欄填報(bào)的稅額是銷售額的10個(gè)點(diǎn),當(dāng)期實(shí)際應(yīng)納稅額自動(dòng)變成銷售金額的13個(gè)點(diǎn)減去10個(gè)點(diǎn)。(如,實(shí)際銷售金額1044.28,即征即退稅額1044.25,實(shí)際納稅稅額313.27) 但是申請退稅的時(shí)候只能退730.98,即征即退欄的稅額減去實(shí)際應(yīng)納稅的稅額。比按稅法規(guī)定的不超百分之3的少!請問是不是我報(bào)表填錯(cuò)了呢?
答: 這個(gè)即征即退是這個(gè)樣子的,他是對(duì)實(shí)際稅負(fù)率超過3%的部分才可以退呀,就如果說你交了,沒有3%部分肯定是不能退的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
是填即征即退還是填一般,還有稅額遞減表及減免稅申報(bào)明細(xì)都得填,怎么填
答: 一般

