
我是上海的企業(yè),我5月份開具了17%的專票,但是四月份的時候沒有申報在:未開票金額一欄中。我五月份的申報表是把17%的和16%的填在一起了,手動改了稅額,該怎么操作?
答: 不需要手動更改 直接將17%的稅率填到16%那里好了 申報表會自動比對的
4月份申報的17%,5月份開票,我5月份申報的時候需要在哪里填這個開票的金額,我四月份已經(jīng)在未開具發(fā)票里面填了,這個月還要填?
答: 你好,這個月要在未開具發(fā)票里填負(fù)數(shù)(把上個月的沖掉)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
五月份開了17的票,在四月份的時候沒有報備無票收入,現(xiàn)在查出來了,要求4和5月的報表重新修改,把五月份開17的票放到四月份里,需要補交稅嗎?
答: 你好,這樣操作是把17%的稅在4月份交,不是補稅


do it! 追問
2018-06-15 12:27
顏老師 解答
2018-06-15 13:42