
5月份開具了17%專票,5月份申報4月份增值稅時未做未開票收入,在9月份已經(jīng)更正申報并交納滯納金,9月又對17%專票進行了紅沖(紅沖時的想法是把錯誤的沖掉,開16%的應該可以消除金三系統(tǒng)風險提示,但是滯納的問題任然存在),那么現(xiàn)在我應該開具17%還是16%的呢?
答: 紅沖了以后開16的就行,不要開17的了
小規(guī)模納稅人還沒有申領增值稅票,收入開具收據(jù),填報增值稅申報表可以填開具收據(jù)的數(shù)額嗎
答: 可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沒開發(fā)票的收入是企業(yè)所得稅納稅調(diào)增?還是申報增值稅時,申報無票收入,但賬上體現(xiàn)交13%的增值稅?
答: 你好,無票收入的,不需要調(diào)整。

