
之前外面公司修理路,用了我們公司的電費,他們交電費時,以前的會計做的分錄是,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款-該公司,這個怎么理解,我看不懂,按理說不應(yīng)該沖管理費用水電費嗎
答: 你好,這種性質(zhì)屬于代扣代交,上交時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,我們公司是房地產(chǎn)公司,物業(yè)公司幫我們代收水電費,然后會轉(zhuǎn)給我們,物業(yè)公司收電費的時候會計分錄借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-房地產(chǎn) 付款的時候房地產(chǎn)公司開張收據(jù)給物業(yè)公司會計分錄借:其他應(yīng)付款-房地產(chǎn)公司 貸:銀行存款 房地產(chǎn)公司以收款收據(jù)為記賬憑證借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 另外是不是得做一筆分錄借:其他應(yīng)收款 貸:管理費用(因為之前付水電費的時候記了管理費用)老師,請問我這樣分析對嗎
答: 你這里的處理和分析是正確的,沒問題的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工報銷為公司墊付的水電費,會計分錄這樣做嗎?計提水電費:借:管理費用/水電費 貸:其他應(yīng)付款/職工**報銷墊付水電費:借:其他應(yīng)付款/職工** 貸:銀行存款
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的

