
老師,我們公司是房地產(chǎn)公司,物業(yè)公司幫我們代收水電費(fèi),然后會轉(zhuǎn)給我們,物業(yè)公司收電費(fèi)的時(shí)候會計(jì)分錄借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-房地產(chǎn) 付款的時(shí)候房地產(chǎn)公司開張收據(jù)給物業(yè)公司會計(jì)分錄借:其他應(yīng)付款-房地產(chǎn)公司 貸:銀行存款 房地產(chǎn)公司以收款收據(jù)為記賬憑證借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 另外是不是得做一筆分錄借:其他應(yīng)收款 貸:管理費(fèi)用(因?yàn)橹案端娰M(fèi)的時(shí)候記了管理費(fèi)用)老師,請問我這樣分析對嗎
答: 你這里的處理和分析是正確的,沒問題的。
幫其他公司代繳水電費(fèi),計(jì)其他應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付賬款?
答: 你好!先交錢后收其他應(yīng)收賬款,先收款后交錢其他應(yīng)付賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費(fèi),(1)收取時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi) (2)支付時(shí) 借:其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 貸:銀行存款收到供電局發(fā)票:借其他應(yīng)付款-代收水電費(fèi)貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi)上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費(fèi)差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 同學(xué)你好, 差額會計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)

