
老師你好,物業(yè)公司代收水電費(fèi)盈余年終要記收入嗎?我當(dāng)月記得其他應(yīng)付款
答: 你好,如果有差價,要計入收入的。
物業(yè)公司代收水電費(fèi)的是借其他應(yīng)付款嗎?
答: 對的 雨 物業(yè)公司代收水電費(fèi)的是借其他應(yīng)付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費(fèi),(1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi) (2)支付時 借:其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 貸:銀行存款收到供電局發(fā)票:借其他應(yīng)付款-代收水電費(fèi)貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi)上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費(fèi)差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 同學(xué)你好, 差額會計分錄: 借:其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)
物業(yè)公司按物價局規(guī)定收取的水電費(fèi),然后再交給供排水公司和供電公司,應(yīng)該放在收入科目 ,還是放在其他應(yīng)付款科目中
老師,您好!我做的物業(yè)公司內(nèi)帳,代收的水電費(fèi)其他應(yīng)付款的明細(xì)帳是一起核算的,繳是分開核算的,各建的一頁帳,我想請問我怎么做
物業(yè)公司代收代付的水電費(fèi),開了發(fā)票,應(yīng)計入其他業(yè)務(wù)收入科目,還是其他應(yīng)付款-代收代付水電費(fèi)?
計提水電費(fèi)的貸方可以直接是其他應(yīng)付款嗎?因為我們這個水電費(fèi)暫時不用給錢,是和物業(yè)公司掛賬的。

