老師您好!請問之前我們公司的水電費(fèi)是私付的,現(xiàn)在改為公戶付費(fèi),但是公付都是預(yù)交款,開票都是按實(shí)際用多少來開票的,我之前的賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用——其他費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?然后這個(gè)其他應(yīng)付款科目墊付的費(fèi)用能不能沖減水電費(fèi)
春花秋實(shí)
于2021-12-07 16:03 發(fā)布 ??883次瀏覽
- 送心意
洋洋老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-07 16:05
預(yù)交時(shí)借預(yù)付賬款 貸 銀行存款
開票時(shí)借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款
其他應(yīng)付款墊付的費(fèi)用是開了票的嗎,可以預(yù)到預(yù)付賬款
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開票時(shí)借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款
其他應(yīng)付款墊付的費(fèi)用是開了票的嗎,可以預(yù)到預(yù)付賬款
2021-12-07 16:05:54

可以的,分錄處理是沒有問題的。
2019-01-08 16:20:57

都有可能。
如果之前已經(jīng)確認(rèn)費(fèi)用,而掛應(yīng)付。則 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
如果之前沒有確認(rèn) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2018-09-10 10:14:11

前3個(gè)都是購買商品接受服務(wù)有關(guān)的現(xiàn)金,交稅,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
2021-12-24 10:23:17

抵稅的話,貸方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
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春花秋實(shí) 追問
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