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送心意

洋洋老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-07 16:05

預(yù)交時(shí)借預(yù)付賬款  貸 銀行存款  
開票時(shí)借管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅   貸預(yù)付賬款
其他應(yīng)付款墊付的費(fèi)用是開了票的嗎,可以預(yù)到預(yù)付賬款

春花秋實(shí) 追問

2021-12-07 16:06

老師其他應(yīng)付款墊付的費(fèi)用都是開了票的,后面半句沒懂

春花秋實(shí) 追問

2021-12-07 16:08

老師,用其他應(yīng)收款科目可以嗎?

洋洋老師 解答

2021-12-07 16:13

你好同學(xué),用預(yù)付賬款比較符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)

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預(yù)交時(shí)借預(yù)付賬款 貸 銀行存款 開票時(shí)借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 其他應(yīng)付款墊付的費(fèi)用是開了票的嗎,可以預(yù)到預(yù)付賬款
2021-12-07 16:05:54
可以的,分錄處理是沒有問題的。
2019-01-08 16:20:57
都有可能。 如果之前已經(jīng)確認(rèn)費(fèi)用,而掛應(yīng)付。則 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 如果之前沒有確認(rèn) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2018-09-10 10:14:11
前3個(gè)都是購買商品接受服務(wù)有關(guān)的現(xiàn)金,交稅,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
2021-12-24 10:23:17
抵稅的話,貸方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
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