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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-13 16:46

你好,分錄是沒問(wèn)題的呢

如歌 追問(wèn)

2022-04-13 16:51

我用其他應(yīng)收款—暫估電費(fèi),期末資產(chǎn)負(fù)債表上是負(fù)數(shù)有沒有什么影響

微微老師 解答

2022-04-13 16:57

你好,這個(gè)沒有問(wèn)題的呢

如歌 追問(wèn)

2022-04-13 16:58

好的,謝謝老師

微微老師 解答

2022-04-13 16:59

不客氣,祝您工作順利,身體健康

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你好,完全正確,棒棒噠
2022-04-12 18:29:21
同學(xué)你好,不對(duì)哈,你其他應(yīng)收款(暫估)和其他應(yīng)收款會(huì)有余額,你應(yīng)該是先沖掉暫估,借管理費(fèi)用—水電費(fèi) 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款(暫估) 然后是借管路費(fèi)用-水電費(fèi) 貸銀行存款
2022-04-12 11:23:38
你好,分錄是沒問(wèn)題的呢
2022-04-13 16:46:51
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款--殘保金
2018-11-12 14:57:52
1、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是正常的,說(shuō)明有進(jìn)項(xiàng)留抵 2、其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)該分析填列,貸方余額填到其他應(yīng)付款 3、應(yīng)收應(yīng)付如果余額是正確的,暫時(shí)掛賬沒有問(wèn)題 4、稅金等應(yīng)該通過(guò)稅金及附加科目核算,利潤(rùn)表稅金及附加沒有數(shù)據(jù),說(shuō)明稅金核算科目不對(duì) 5、年初未分配利潤(rùn)虧損110萬(wàn)多,本來(lái)利潤(rùn)虧損145萬(wàn)多,年末未分配利潤(rùn)虧損144萬(wàn)多,不是太合理
2019-03-19 10:26:42
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