老師,1月的電費(fèi)2月支付,2月收到發(fā)票。我入賬是這么入的: 1月做分錄:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款(暫估) 然后2月收到發(fā)票后 沖銷:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金(負(fù)數(shù)) 管理費(fèi)用—水電費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款(暫估)負(fù)數(shù) 再做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做,對(duì)嗎
如歌
于2022-04-13 16:42 發(fā)布 ??1258次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-04-13 16:46
你好,分錄是沒問(wèn)題的呢
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你好,完全正確,棒棒噠
2022-04-12 18:29:21

同學(xué)你好,不對(duì)哈,你其他應(yīng)收款(暫估)和其他應(yīng)收款會(huì)有余額,你應(yīng)該是先沖掉暫估,借管理費(fèi)用—水電費(fèi) 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款(暫估) 然后是借管路費(fèi)用-水電費(fèi) 貸銀行存款
2022-04-12 11:23:38

你好,分錄是沒問(wèn)題的呢
2022-04-13 16:46:51

借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款--殘保金
2018-11-12 14:57:52

1、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是正常的,說(shuō)明有進(jìn)項(xiàng)留抵
2、其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),應(yīng)該分析填列,貸方余額填到其他應(yīng)付款
3、應(yīng)收應(yīng)付如果余額是正確的,暫時(shí)掛賬沒有問(wèn)題
4、稅金等應(yīng)該通過(guò)稅金及附加科目核算,利潤(rùn)表稅金及附加沒有數(shù)據(jù),說(shuō)明稅金核算科目不對(duì)
5、年初未分配利潤(rùn)虧損110萬(wàn)多,本來(lái)利潤(rùn)虧損145萬(wàn)多,年末未分配利潤(rùn)虧損144萬(wàn)多,不是太合理
2019-03-19 10:26:42
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