国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-04-12 18:29

你好,完全正確,棒棒噠

如歌 追問

2022-04-12 18:58

謝謝老師

小寶老師 解答

2022-04-12 19:15

客氣啦你做的對的加油

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,完全正確,棒棒噠
2022-04-12 18:29:21
同學你好,不對哈,你其他應(yīng)收款(暫估)和其他應(yīng)收款會有余額,你應(yīng)該是先沖掉暫估,借管理費用—水電費 負數(shù) 借:其他應(yīng)收款(暫估) 然后是借管路費用-水電費 貸銀行存款
2022-04-12 11:23:38
你好,分錄是沒問題的呢
2022-04-13 16:46:51
借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款--殘保金
2018-11-12 14:57:52
1、應(yīng)交稅費負數(shù)是正常的,說明有進項留抵 2、其他應(yīng)收款出現(xiàn)負數(shù),應(yīng)該分析填列,貸方余額填到其他應(yīng)付款 3、應(yīng)收應(yīng)付如果余額是正確的,暫時掛賬沒有問題 4、稅金等應(yīng)該通過稅金及附加科目核算,利潤表稅金及附加沒有數(shù)據(jù),說明稅金核算科目不對 5、年初未分配利潤虧損110萬多,本來利潤虧損145萬多,年末未分配利潤虧損144萬多,不是太合理
2019-03-19 10:26:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...