老師,1月的電費2月支付,2月收到發(fā)票。我入賬是這么入的: 1月做分錄:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交水利建設(shè)基金 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費用—水電費 貸:其他應(yīng)收款(暫估) 然后2月收到發(fā)票后 沖銷:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交水利建設(shè)基金(負數(shù)) 管理費用—水電費(負數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款(暫估)負數(shù) 再做一筆:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交水利建設(shè)基金 管理費用—水電費 貸:銀行存款 這樣做,對嗎
如歌
于2022-04-12 17:23 發(fā)布 ??1515次瀏覽
- 送心意
小寶老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2022-04-12 18:29
你好,完全正確,棒棒噠
相關(guān)問題討論

你好,完全正確,棒棒噠
2022-04-12 18:29:21

同學你好,不對哈,你其他應(yīng)收款(暫估)和其他應(yīng)收款會有余額,你應(yīng)該是先沖掉暫估,借管理費用—水電費 負數(shù) 借:其他應(yīng)收款(暫估) 然后是借管路費用-水電費 貸銀行存款
2022-04-12 11:23:38

你好,分錄是沒問題的呢
2022-04-13 16:46:51

借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款--殘保金
2018-11-12 14:57:52

1、應(yīng)交稅費負數(shù)是正常的,說明有進項留抵
2、其他應(yīng)收款出現(xiàn)負數(shù),應(yīng)該分析填列,貸方余額填到其他應(yīng)付款
3、應(yīng)收應(yīng)付如果余額是正確的,暫時掛賬沒有問題
4、稅金等應(yīng)該通過稅金及附加科目核算,利潤表稅金及附加沒有數(shù)據(jù),說明稅金核算科目不對
5、年初未分配利潤虧損110萬多,本來利潤虧損145萬多,年末未分配利潤虧損144萬多,不是太合理
2019-03-19 10:26:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
如歌 追問
2022-04-12 18:58
小寶老師 解答
2022-04-12 19:15