那鄒老師,我還想咨詢一下,就是我的發(fā)票上是公司和商戶的電費(fèi)一起交的,開(kāi)在了一張發(fā)票上,分不出哪是公司,哪是商戶的,但是我們收到商戶的錢(qián)比實(shí)際電費(fèi)一度多了二毛。如果其他應(yīng)付款沖電費(fèi)的話,就會(huì)把我們公司的費(fèi)用一起沖掉了。也不一定夠。按照你說(shuō)的來(lái)做的話,。我們的分錄:1.管理公司收到電費(fèi)時(shí),借:其他應(yīng)收-管理公司電費(fèi)代收代繳 貸:其他應(yīng)付款。2.交電費(fèi),拿到發(fā)票后, 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-管理公司代收代繳。 那么費(fèi)用增多,貸方科目其他應(yīng)付款也沒(méi)有沖平呀?
魅貓
于2016-05-12 15:33 發(fā)布 ??950次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-05-12 15:41
是的,我本來(lái)也想著把多出來(lái)的錢(qián)做成其他業(yè)務(wù)收入,但是電費(fèi),有時(shí)不確定,可能這個(gè)月0.8月,下個(gè)月0.9元,所以無(wú)法確認(rèn)具體數(shù)字
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2020-07-20 10:40:46

那就是借,管理費(fèi)用-社保4754.04 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)1871.22 貸:其他應(yīng)收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47

您好,不是計(jì)到其他應(yīng)收款的,可以參考整個(gè)過(guò)程例子
應(yīng)付工資=實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅+個(gè)人社保=27000+1000+2000=30000
分錄:
借:成本費(fèi)用科目 30000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 30000
二、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保
借:成本費(fèi)用科目 3000
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000
三、代扣個(gè)稅、社保費(fèi)用
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000
貸:應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000
四、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 27000
貸:銀行存款 27000
五、代繳個(gè)稅、社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 5000(個(gè)人的與單位支付的一起交給社保局)
借:應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000
貸:銀行存款
2019-11-12 18:25:17

你上面的分錄金額是5470是吧,不是負(fù)數(shù)
2019-08-13 13:44:19

你好,是不是之前已經(jīng)有借支款項(xiàng)
2018-01-25 09:49:06
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