我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

本月增值稅銷項(xiàng)稅30186.2,進(jìn)項(xiàng)稅12413.79,金稅服務(wù)免480,那么整體分錄怎么做?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 30186.2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12413.79 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)17292.41 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)17292.41 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 17292.41
做借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款,每月做這2個(gè)。。?!,F(xiàn)在本月增值稅銷項(xiàng)稅30186.2,進(jìn)項(xiàng)稅12413.79,金稅服務(wù)免480,那么整體分錄怎么做?
答: 一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)30186.2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12413.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))480 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)17292.41 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)17292.41 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅17292.41 三、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅17292.41 貸:銀行存款17292.41
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上期留抵增值稅228.99 本月進(jìn)項(xiàng)28551.72 銷項(xiàng)89903.46 稅控盤減免480 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄該怎么做
答: 您好,本月應(yīng)交增值稅:89903.46-28551.72-228.99-480=61122.75,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅61122.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅61122.75

