
上期留底稅額207822.13 本期進(jìn)項(xiàng)41480 銷項(xiàng)261441.60 減免480怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,詳細(xì)分錄!
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 261441.60-480-207822.13-41480 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 261441.60-480-207822.13-41480
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,本期借方發(fā)生額41480;減免稅,本期借方發(fā)生額1050;銷項(xiàng)稅,本期貸方發(fā)生額261441.6;未交增值稅207822.13會(huì)計(jì)分錄怎么做,思路是什么,要最詳細(xì)的解答
答: 你好!看看這里對(duì)你有幫助 http://wenda.so.com/q/1366662924064015?src=150
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做的手工應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬本上沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)欄,當(dāng)月的銷項(xiàng)稅 是261441.66 進(jìn)項(xiàng)稅是41480,減免稅是480,我可不可到月末時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄直接把分錄記借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 261441.60 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 41480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 480 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 219481.66而不作應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
答: 你好,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.66


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2018-03-30 11:33
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2018-03-30 11:34
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