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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-06-07 11:57

1.月末可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅 
2.作補(bǔ)提分錄  
借:以前年度損益調(diào)整  
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)  
借:利潤分配--未分配利潤  
貸:以前年度損益調(diào)整  
補(bǔ)交稅金時(shí)  
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-未交增值稅 
貸:銀行存款

cherry 追問

2018-06-07 12:03

老師,我們是核定征收,不允許有收入的,可以沖減管理費(fèi)用嗎,借:其他應(yīng)付款,貸:管理費(fèi)用

cherry 追問

2018-06-07 12:07

核定的經(jīng)費(fèi)支出換作收入來納稅的

cherry 追問

2018-06-08 09:51

老師麻煩您回答下問題,謝謝

樸老師 解答

2018-06-08 11:44

嗯,這樣是可以的

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1.月末可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅 2.作補(bǔ)提分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)交稅金時(shí) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-06-07 11:57:30
你好,應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款 發(fā)生費(fèi)用無法沖銷其他應(yīng)付款的,因?yàn)槟惆l(fā)生費(fèi)用,并不減少你代表處對(duì)總部的欠款的
2018-05-31 11:39:09
您好,沒有收入的話,如果是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票的話,也需要分離出來的。總部匯款作為代表處的經(jīng)費(fèi),一般情況下,做實(shí)收資本,或者其他應(yīng)付款處理。借;銀行存款,貸;實(shí)收資本,或者其他應(yīng)付款。
2018-05-29 20:09:07
您好,根據(jù)計(jì)稅方法不影響納稅,沒有必須要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,
2018-06-11 18:25:34
如果是這個(gè)分錄,應(yīng)該是用別人的錢交的稅的,按第一種處理吧
2017-11-13 11:38:16
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