我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務(wù)費就可以了。 答

老師,收入:174996,成本:97403,利潤總額:3263.48,應(yīng)納稅額:815.87,減免稅額:486.52,應(yīng)補所得稅額:326.35,為什么稅務(wù)局扣所得703.19
答: 你好,能把所得稅申報表提供過來看一下?
請問申報企業(yè)所得稅的時候,利潤總額為5000,彌補減:彌補以前年度虧損為1000,實際利潤額(3+4-5-6-7-8-9)\\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額為3000 ,應(yīng)納所得稅額(10×11)為750元,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅為100,減:本年實際已繳納所得稅額為300,為什么本期應(yīng)補(退)所得稅額(12-13-14-15)\\稅務(wù)機關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額為0呢?不應(yīng)該為350?為什么本期應(yīng)補(退)所得稅額(12-13-14-15)\\稅務(wù)機關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額為0?
答: 您好,發(fā)你們申報表截圖過來看一下
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司利潤總額為1049058.04/為什么系統(tǒng)自動帶出減免所得稅額為207358.71/本期應(yīng)納所得稅額為54905.8
答: 您好,系統(tǒng)自動進行小微的政策進行計算了


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2018-06-06 17:39
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