
請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)總額為5000,彌補(bǔ)減:彌補(bǔ)以前年度虧損為1000,實(shí)際利潤(rùn)額(3+4-5-6-7-8-9)\\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定的應(yīng)納稅所得額為3000 ,應(yīng)納所得稅額(10×11)為750元,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅為100,減:本年實(shí)際已繳納所得稅額為300,為什么本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(12-13-14-15)\\稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額為0呢?不應(yīng)該為350?為什么本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(12-13-14-15)\\稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納所得稅額為0?
答: 您好,發(fā)你們申報(bào)表截圖過來(lái)看一下
納稅檢查調(diào)增的應(yīng)納稅所得額能否彌補(bǔ)以前年度虧損?
答: 你好,可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、該公司2018年度應(yīng)納稅所得額2、該公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額3、該公司2018年度應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額
答: 正在解答中,請(qǐng)稍后


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2022-01-08 18:42
QQ老師 解答
2022-01-08 18:43