這個月開16%的票,開了一張17%的退票,申報不了,附表一填不了,怎樣填寫

阿黎
于2018-06-04 15:54 發(fā)布 ??1963次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-06-04 16:00
:《增值稅納稅申報表》主表中銷售額和銷項稅額按負數(shù)填寫,由于相關數(shù)據(jù)是自動審核,《增值稅納稅申報表》附列資料(表一)中發(fā)票的份數(shù)填當月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計數(shù),但金額和銷項稅額填正數(shù)和紅字相抵后的數(shù)額,如相抵后是負數(shù),就填負數(shù)。
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2018-06-04 16:00:58
你好,開具發(fā)票就需要按正常申報收入的
之前不應當填寫未開票收入的,這樣會導致你一次收入重復納稅的
2018-06-11 08:35:10
都一起填列在13%那一欄
2019-06-14 10:16:12
您好
4月份開了一張16%,一張13%的專票, 16%的跟13%的合并在一起填寫申報13%欄次就可以了
2019-05-20 15:53:45
你好,合并到13%里一起申報,可以修改金額和稅額
2019-06-05 11:17:17
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2018-06-04 16:05
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