
填寫增值稅申報表附表一時,在上個月有未開票收入正常填寫了,在本月這筆業(yè)務又開具了專票,這樣的業(yè)務怎樣填寫申報表附表一
答: 你好,開具發(fā)票就需要按正常申報收入的 之前不應當填寫未開票收入的,這樣會導致你一次收入重復納稅的
上月申報時因為有預收款,在賬務上已做收入,還沒有開具發(fā)票,在增值稅納稅申報表附表一中第四欄“未開具發(fā)票”項目后填寫了數(shù)字,繳納了增值稅。本月要開發(fā)票,那本月在納稅申報表填寫時,附表一中第四欄“未開具發(fā)票”項目后填寫紅字沖減,在“開具發(fā)票”欄填寫開票數(shù)字,這樣對嗎?
答: 正確的處理應該是如上所述。請您直接聯(lián)系主管稅務機關(guān)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人增值稅申報 附表一中 填寫了未開票收入,后續(xù)這部分未開票收入開票了,該怎么填寫附表一呢?
答: 你好,開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù) 未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。
一般納稅人未開票收入在增值稅申報表上如何填寫,下個月開票了,又如何在增值稅申報表上填寫,能說的仔細一點嗎?比如主表怎么填,表一怎么填,謝謝老師。
請問增值稅納稅申報表附表三怎么填寫嗎?五月開了稅率是6%的生物技術(shù)推廣服務發(fā)票,填寫了附表一,矯正時說與附表三不對,請問附表三怎么填寫嗎?
請問老師,本月有銷售收入未給客戶開票,增值稅申報表一填寫“未開具發(fā)票”數(shù)據(jù),交稅。要是次月開票了,我要怎樣填寫申報表呢?

