
老師你好,4月份紅沖一張16%的發(fā)票又開了一張16%的發(fā)票金額一樣,申報增值稅時是不是直接填本月開票實際數字,16%的那張票一正一負充完了就不用再未開具發(fā)票那欄填報了
答: 您好 4月份紅沖一張16%的發(fā)票又開了一張16%的發(fā)票金額一樣,申報增值稅時是直接填本月開票實際數字,16%的那張票一正一負沖完了就不用再未開具發(fā)票那欄填報了
4月份開了一張16%的正數發(fā)票6000,開了一張16%的紅字發(fā)票10000 需不需要在3月份去申報這兩張票
答: 需要申報做賬的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我們19年4月份給對方開了發(fā)票,那時候稅率是16%剛改為13% ,但是我們開具的發(fā)票還是16%的,就多開了,于是19年5月份部分紅沖了這張發(fā)票,現在跟對方對賬,對方一直說4月份這張發(fā)票沒法用了,非要讓現在把4月份的和5月份的都紅沖,開一個正數的,現在還能沖嗎?可是現在只能開13%的發(fā)票,那16%的那張發(fā)票該如何處理才好,如何補稅差???已經開了負數的那張發(fā)票也是一樣正常作廢嗎??
答: 同學你好 可以沖紅的,去稅局申請開通16%的稅率通道回來趕緊開就行了


慧心蘭質 追問
2019-05-09 08:19
bamboo老師 解答
2019-05-09 08:27
慧心蘭質 追問
2019-05-09 08:33
慧心蘭質 追問
2019-05-09 08:34
bamboo老師 解答
2019-05-09 08:35