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電子稅務(wù)局增值稅留抵退稅申請(qǐng)表里的收入和資產(chǎn)填什么時(shí)候的?
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2022-06-07
總價(jià)是60400 對(duì)方要13個(gè)點(diǎn)增值稅專票。那含稅價(jià)是多少 求詳解
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2019-09-26
當(dāng)月出口的貨物,是先申報(bào)增值稅申報(bào)表,還是先申報(bào)免抵退稅申報(bào)表?
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2020-04-17
老師增值稅申報(bào)表應(yīng)補(bǔ)退稅額應(yīng)該和的哪個(gè)數(shù)據(jù)一樣
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2022-04-21
去年有兩筆出口貨物, 退稅率為0 ,但當(dāng)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是按免抵退稅收入填報(bào)的, 現(xiàn)在稅局通知要求補(bǔ)繳稅款,請(qǐng)問應(yīng)該如何進(jìn)行增值稅申報(bào)? 是否需要修改去年的免抵退稅收入?
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2022-02-08
我出口了征稅率13,退稅率0的貨物,發(fā)票怎么開,收入分錄怎么做,增值稅申報(bào)表怎么報(bào)
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2021-02-19
你好 增值稅退稅勾選怎么填寫申報(bào)表
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2019-10-17
增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示網(wǎng)絡(luò)控件錯(cuò)誤失敗,要怎么操作?
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2021-09-27
想申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻淄硕?,判斷我符合條件,目前11月份已經(jīng)申報(bào)完10月屬期稅款,我要提交退稅申請(qǐng)時(shí)計(jì)算依據(jù)是按2021.10月稅款屬期增值稅申報(bào)表里留底稅額減去2019.3月期末留底來計(jì)算退稅額,還是以2021.9月稅款屬期申報(bào)表上留底稅額減去2019.3月留底稅額來計(jì)算退稅
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2021-11-07
一般納稅人進(jìn)出口免抵退,是先申報(bào)增值稅主表還是先申報(bào)免抵退申報(bào)
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2021-11-02
老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對(duì)于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
老師 我是外貿(mào)企業(yè) 不是生產(chǎn)型的出口企業(yè) 是純外貿(mào)的: 我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率13% 退稅率是9% 這里出現(xiàn)差13%-9%=4% 這部分 我想問的:增值稅申報(bào)表 附表二 我需要進(jìn)去填寫 :進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 第18欄?
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2023-04-20
外貿(mào)企業(yè)出口貨物增值稅申報(bào)表附表一填哪里呀?是免抵退稅還是免稅那里呀
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2021-05-13
增值稅申報(bào)表附表一中,項(xiàng)目欄次三(免抵退稅)和四(免稅),這兩列在填寫申報(bào)的時(shí)候區(qū)別是什么?哪些是填寫在免抵退稅一欄,哪些是填寫在免稅一欄的?
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2023-11-07
出口退稅,出口時(shí)候已經(jīng)在國稅局增值稅申報(bào)表26+28填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,拿到退稅之后,增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
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2019-02-13
商品退貨,需要開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問需要什麼資料?
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2021-10-15
公司營業(yè)執(zhí)照增值了,到國稅局交印花稅需要帶什麼資料去
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2019-02-21
退稅發(fā)票4月份勾選退稅后,增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2022-05-05
老師好,我公司在18年有兩個(gè)增值稅申報(bào)表,由于紅字信息表重復(fù)開具致進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多了,,,然后我在19年的時(shí)候去撤銷了,然后也更正申報(bào)申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在稅款退回來了 我的賬要怎么做
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2019-09-07
老師,我們退稅勾成抵扣了,增值稅申報(bào)表那個(gè)待抵扣因?yàn)橐呀?jīng)過了輔導(dǎo)期沒法填,如果我們想申請(qǐng)退稅應(yīng)該怎么填申報(bào)表啊
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2019-06-13