去年有兩筆出口貨物, 退稅率為0 ,但當(dāng)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是按免抵退稅收入填報(bào)的, 現(xiàn)在稅局通知要求補(bǔ)繳稅款,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何進(jìn)行增值稅申報(bào)? 是否需要修改去年的免抵退稅收入?
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于2022-02-08 16:12 發(fā)布 ??626次瀏覽
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李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-08 16:15
您好,您可以去更正報(bào)表,如果稅務(wù)局通知你們,那你們最好按照稅務(wù)局的要求,可以直接去大廳然后讓稅務(wù)局指導(dǎo)填寫,避免還是不通過(guò)
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你好,是增量留底退稅的嗎?
2022-04-02 13:23:18

關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實(shí)際情況。在某些情況下,如果錯(cuò)誤地申報(bào)了出口退稅,可能需要進(jìn)行更正申報(bào)。
對(duì)于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進(jìn)行更正申報(bào)或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
2024-04-09 14:20:55

你好 , 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面或者是兔稅對(duì)應(yīng)的里面 。
2023-04-20 14:30:45

您好!退稅率為零,間接說(shuō)明就是免稅,那么進(jìn)項(xiàng)是要做轉(zhuǎn)出的,填寫申報(bào)表時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
2022-04-19 17:19:04

同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
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