老師 我是外貿(mào)企業(yè) 不是生產(chǎn)型的出口企業(yè) 是純外貿(mào)的: 我進項發(fā)票稅率13% 退稅率是9% 這里出現(xiàn)差13%-9%=4% 這部分 我想問的:增值稅申報表 附表二 我需要進去填寫 :進項稅轉(zhuǎn)出 第18欄?
傻傻的百褶裙
于2023-04-20 14:16 發(fā)布 ??946次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-04-20 14:20
你好,進項轉(zhuǎn)出其他里面或者是免稅對應(yīng)的里面。
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您好!退稅率為零,間接說明就是免稅,那么進項是要做轉(zhuǎn)出的,填寫申報表時要做進項稅額轉(zhuǎn)出申報
2022-04-19 17:19:04

當(dāng)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0并需要視同內(nèi)銷征稅時,你需要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計提增值稅并申報繳納。
關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實際情況。在某些情況下,如果錯誤地申報了出口退稅,可能需要進行更正申報。但是,具體的更正申報要求和流程可能會因地區(qū)和具體情況而異。
對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進行更正申報或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
2024-04-09 14:22:16

你好,進項轉(zhuǎn)出其他里面或者是免稅對應(yīng)的里面。
2023-04-20 14:20:45

關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實際情況。在某些情況下,如果錯誤地申報了出口退稅,可能需要進行更正申報。
對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進行更正申報或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
2024-04-09 14:20:55

你好 , 進項轉(zhuǎn)出其他里面或者是兔稅對應(yīng)的里面 。
2023-04-20 14:30:45
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郭老師 解答
2023-04-20 14:20
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2023-04-20 14:22
郭老師 解答
2023-04-20 14:29