
老師我退了增值稅,申報表上怎么填退了增值稅
答: 你好,是增量留底退稅的嗎?
老師,退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計提增值稅并申報繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
答: 關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實際情況。在某些情況下,如果錯誤地申報了出口退稅,可能需要進(jìn)行更正申報。 對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進(jìn)行更正申報或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口鋼鐵制品3520美元,查詢征稅率13%,退稅率為0,是否要繳納增值稅?增值稅申報表怎么申報?
答: 您好!退稅率為零,間接說明就是免稅,那么進(jìn)項是要做轉(zhuǎn)出的,填寫申報表時要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報


果果貝貝 追問
2022-04-20 15:51
丁小丁老師 解答
2022-04-20 15:56
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2022-04-20 16:33
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2022-04-20 16:38