老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問(wèn)
可以這么做。但是,這個(gè)往來(lái)款屬于借款的話,需要約定利息 沒(méi)有利息,需要約定視同銷(xiāo)售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)當(dāng)月已銷(xiāo)售貨物,已收款,但購(gòu)貨方 問(wèn)
可以下月才開(kāi)專用發(fā)票給購(gòu)貨方 答
您好,老師麻煩問(wèn)一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問(wèn)
對(duì)方不會(huì)給你開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)給扣款通知就行 答
老師們好,我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的,現(xiàn)在準(zhǔn)備 問(wèn)
同學(xué),你好 然后專管員說(shuō)只要開(kāi)了票就要變成查賬征收方式,有相關(guān)的文件嗎? 這個(gè)沒(méi)有文件的,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 如果用個(gè)人名義代開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢? 直接電子稅務(wù)局開(kāi)具就行 答
請(qǐng)問(wèn)建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的 問(wèn)
同學(xué)你好 按完工比例確認(rèn) 答

出口退稅,出口時(shí)候已經(jīng)在國(guó)稅局增值稅申報(bào)表26+28填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,拿到退稅之后,增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)?
答: 你好, 不要填寫(xiě),這個(gè)數(shù)是自動(dòng)生成的
出口退稅不得抵扣稅額,是在確認(rèn)收入當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí)填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表附表二的第十八欄,還是在申報(bào)出口退稅當(dāng)月再在報(bào)表中填寫(xiě),出口退稅不得抵扣稅額轉(zhuǎn)出到底屬于買(mǎi)個(gè)稅期啊。
答: 各地規(guī)定不同。有的地區(qū)是認(rèn)證的當(dāng)月
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
,出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額(后續(xù)要退稅的),增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),需要填哪幾個(gè)表
答: 您好,應(yīng)該是填增值稅附表二的第26欄
你好,外貿(mào)出口企業(yè)退稅轉(zhuǎn)免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)成本,增值稅申報(bào)表有什么變化嗎?之前增值稅附表二填的是26、27、28行
老師,用于出口退稅的銷(xiāo)售額和進(jìn)項(xiàng)稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,怎么填
出口退稅轉(zhuǎn)為免稅,怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二第14欄免稅項(xiàng)目用出口免稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么計(jì)算
有外銷(xiāo)業(yè)務(wù) 涉及到出口退稅 在增值稅納稅申報(bào)表里是否需要填寫(xiě)出口退稅金額?填在哪一張表里的哪一項(xiàng)?

