兩個公司共用一塊水表,收到票的一方可以給另一個 問
您好,可以給對方開票的, 答
老師,我想問一下,企業(yè)所得稅季度申報表,第24行,彌補 問
您好,如果以前有沒有彌補完的,自動填進去的 答
為什么廣州的公司不用做受益人信息備案,深圳的公 問
受益人信息備案是全國性政策,只是各地推進時間不同 答
有沒有老師可以把財稅2016 36號文附件一第29條 問
同學,你好 第二十九條 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。 答
老師,我們跟A公司有業(yè)務合作,B公司是100%控股A公司 問
您好,不能,和哪個簽的合同,就由哪個開票 答

請問,我想申報出口退稅抵我的銷項稅,我應該先填寫增值稅附表1之后再申報出口退稅,會過頭來我能再填寫附表2么?
答: 不是的,你必須要吧增值稅申報表填好,申報了,次日才能申報出口退稅!
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進項稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報表。
答: 先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅,出口時候已經(jīng)在國稅局增值稅申報表26+28填寫進項稅額轉(zhuǎn)出,拿到退稅之后,增值稅申報表要怎么填寫?
答: 你好, 不要填寫,這個數(shù)是自動生成的
我們是免抵退的,生產(chǎn)企業(yè)免抵退,出口銷售額148萬多,需要在附表增值稅減免申報明細表中,出口免稅,免征增值稅項目銷售嗯那個空格中再填一下嗎?


劉暢 追問
2019-09-05 10:11
劉暢 追問
2019-09-05 10:12
俞老師 解答
2019-09-05 10:29
劉暢 追問
2019-09-05 10:31
俞老師 解答
2019-09-05 10:32
劉暢 追問
2019-09-05 10:33
俞老師 解答
2019-09-05 10:33