国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

某企業(yè)上月外購一批水泥,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,已認證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂,則轉(zhuǎn)出的進項稅額?(稅率13%)
1/471
2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時用分開稅額嗎?借:固定資產(chǎn)100000 借:進項稅13000 貸:銀行113000
5/611
2020-04-24
某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時, 取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當月將其公 司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請計算當季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
2/854
2018-08-16
A廠為糕點廠 (一般納稅人,增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)向一超市(一般納稅人,銷售糕點,開出增值稅專用發(fā)票,注明價款為50000元; (2)將300盒自產(chǎn)糕點發(fā)放給本廠職工,該糕點的對外銷售價格 (不含稅)為20元/盒,(3) 本月購進食品盒一批,取得了一張增值稅專用發(fā)票,上面注明價款為5000元。 問:該企業(yè)本月應納增值稅是多公?〈需寫出計算過程〉
1/653
2022-12-28
老師您好,就是在做內(nèi)帳的時候,關(guān)于稅那一塊計材料成本的時候按價稅合計來計的話豈不是不能反應材料的實際成本,而且我單位是增值稅一般納稅人。
1/510
2014-11-17
請問老師 公司員工出差有補助100元,是計入工資薪金放發(fā)並繳納個人所得稅嗎?還是可以直接報銷差旅費時,無票直接發(fā)放,獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
1/499
2020-05-18
老師好,獨立核算的分公司,因未成立以前簽訂以總公司得名義簽訂得租租賃合同,所以發(fā)票也是數(shù)據(jù)開的總公司的,能進分公司費用嗎?企業(yè)所得稅也稅前扣除吧。
4/536
2021-10-11
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸,不含稅售價為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸,不含稅售價為3000元/噸,另價外收取包裝費、裝卸費4000元。計算應納的消費稅稅額。
1/473
2023-04-23
甲公司為一般納稅人,經(jīng)營家電產(chǎn)品,1月份銷售收入 100萬元,收取包裝物租金 5萬元包裝物押金 1萬元,沒收逾期包裝物押金 2萬元,稅率13%,計算1月份銷項稅額。
1/1050
2023-05-16
稅控盤每年繳納的咨詢費每年都可以全額抵扣增值稅嗎?分錄借:管理費用 貸:銀行存款 ,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額,貸:管理費用,這樣對嗎
1/1815
2021-12-09
如果伺服放在香港,但也會接收內(nèi)地會員,入會要收費,根據(jù)國家現(xiàn)行標準,需如何交稅?這是香港同學問的,你問一下收會員費,國內(nèi)給會員開票能開什么票稅怎么收
1/582
2017-01-10
一個公司連年虧損了5年,第六年還是虧損那所得稅得交嗎?如果要交企業(yè)所得稅那利潤依然為負數(shù),那企業(yè)所得稅申請表上那個利潤總額是根據(jù)什么來填的
1/1453
2017-12-05
九月份開票301000元,印花稅:292233.01*0.03%=87.67元,城建稅:292233.01*7%=20456.31元,教育經(jīng)費:292233.01*3%=8766.99元,地方教育292233.01*2%=5844.66元,所得稅:292233.01*4%*25%=2922.33元,增值稅:292233.01*3%=8766.99元,共計:46844.95。是小規(guī)模納稅人,核定稅率4%
1/455
2018-10-16
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預收款,付給了勞務(wù)公司50萬,我做的預收預付分錄,勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來,我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎?
1/822
2020-11-02
老師您好,請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點稅源戶呢,還是那個聲規(guī)定不一樣,我們18年是重點稅源戶,那19年怎么知道是不是呢,還是等稅管員通知呢
1/1889
2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,
1/811
2022-11-19
您好,一般納稅人承接一個30萬包工包料的工程合同,其中,18萬的材料款可以有增值稅發(fā)票,其余的12萬人工沒有,請問,怎么處理這12的人工,可以為公司節(jié)稅
1/469
2019-11-07
老師,你好,我在統(tǒng)計帳上的進項和稅控盤統(tǒng)計的進項啊一致的時候,要把進項稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎,還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
1/477
2019-04-19
公司現(xiàn)有已經(jīng)取的了16個點的增值稅專用發(fā)票,給客戶開16個點還是13個點銷項發(fā)票合適,如果開不出16個點發(fā)票客戶要求返稅點,這個怎么算返多少錢
1/880
2019-03-29
老師,我校是個體工商戶,稅務(wù)局說是核定征收,季報,是不就報個人經(jīng)營所得稅增值稅,增值稅超了30萬是不還得交附稅了,我用正常做賬嗎?我是政府性補貼營業(yè)。
1/651
2020-03-13