
報銷:借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣:借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅借:應(yīng)交稅費/未交增值稅 貸:管理費用(借方金額負數(shù))
答: 你好! 可以的
老師,收到福利費專票當(dāng)月,如果選擇勾選不抵扣,借管理費用貸銀行存款就可以。如果選擇認證抵扣,借管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸:銀行存款,轉(zhuǎn)出時借管理費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn):應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣還要交增值稅,是不是哪里理解的不對
答: 同學(xué)你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,就平了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。待抵扣抵扣時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅。,這些東西用金額寫一下分錄?
答: 如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。

