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老師好。公司領(lǐng)用自己的庫存商品自己用。借:管理費用 貸:庫存商品??因為商品是購進做庫存商品的,已抵了稅,我就不知道稅這方面是不是有要求?
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2016-11-28
老師,我補之前的賬,看到有一筆回單是支付工資的,我直接做借管理費用,貸銀行存款, 需要計提嗎?
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2022-04-14
三八節(jié)給員工發(fā)福利100元/人,是不是借管理費用貸銀行存款
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2018-05-09
老師,貨物運輸公司購進的柴油用于公司汽車的,我應(yīng)該做管理費用,還是庫存商品?
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2019-11-14
做法是否恰當(dāng),簡要說明理由。注冊會計師在審計ABC公司2018年年報時發(fā)現(xiàn): (1)該公司在2018年年初與Z公司簽訂了一項經(jīng)營租賃合同ABC公司租用Z公 司兩臺設(shè)備,租期為3年,每月租金15000元,第一年免交租金。ABC公司認(rèn)為第一 年免交租金,所以2018年度公司無相關(guān)的租賃費用。 (2)2018年1月1日,ABC公司經(jīng)營租入辦公設(shè)備一臺,租期3年。設(shè)備價值為 20000元,預(yù)計使用年限為10年,3年的租金總額為1500000元。在租賃開始日 (2018年1月1日),ABC公司一次性支付租金1500000元,全部記入當(dāng)期的管理 費用。 要求: (1)注冊會計師是否同意ABC公司的會計處理?說明理由。 (2)如何編制審計調(diào)整分錄?
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2023-04-11
老師,發(fā)票金額比實際金額多了怎么處理呀。我們8月份實際付款250000,之前的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000,當(dāng)月收到專票沒有做進項抵扣,但認(rèn)證系統(tǒng)進行勾選了。現(xiàn)在我紅沖之前那筆分錄再做一筆但不平麻煩看看并指點
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2020-12-03
注冊公司和財務(wù)外包的會計分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2021-02-01
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當(dāng)時的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000沒有做進項抵扣,但系統(tǒng)上進行勾選認(rèn)證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
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2020-12-03
你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,老師還是沒有明白透,麻煩您寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價:44221.91稅:4778.09,沒有明白透,麻煩老師寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!
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2021-04-13
交工傷保險分錄是借:管理費用一工傷保險,貸:銀行存款,現(xiàn)在這筆工傷保險退回來了,怎么做分錄
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2021-01-27
老師辦公室做系統(tǒng)維護花了500元,4月我寫:借:管理費用500 貸:銀行存款 500;5月又收到了專票,該如何寫分錄?
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2021-06-01
請問購買牛奶開具了專票,在申報時候選擇了不抵扣認(rèn)證,在記賬時候要怎么做?借:管理費用 貸:銀行存款 就這樣嗎?
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2021-09-26
像這種員工報銷餐費,直接和一筆可以嗎?借:管理費用貸:銀行存款 可以嗎?
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2022-10-09
老師您好,請問: 款已付,發(fā)票未到,本月管理費用可以暫估嗎?是不是按下面分錄? ①借:預(yù)付-暫估 貸:銀行存款 ②借:管理費用-暫估 貸:預(yù)付-暫估
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2023-10-16
老師 ,公司新成立,去銀行開戶和U盾的費用是不是借:管理費用 貸:銀行存款
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2024-01-04
老師您好,請問我今年收到去年一整年的電話費發(fā)票,但是我去年每個月銀行扣款的時候,都是做的借管理費用-電話費,貸銀行存款了,那現(xiàn)在我收到了一整年的電話費專票,應(yīng)該怎么做到賬里呢?
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2022-03-04
老師,我單位沒扣員工年終獎個稅,直接含稅發(fā)給員工了,我1月只能借管理費用貸銀行存款,2月想糾正過來,怎么做賬
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2022-02-23
老師你好請問一下,買了保險沒有發(fā)票495,怎么做? 做了一筆,借:管理費用,貸:銀行存款 沒有發(fā)票,還要怎么做一筆?
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2022-01-15
老師,發(fā)放工資一定要計提嗎? 如果是當(dāng)月就發(fā)了,可以直接借管理費用,貸銀行存款嗎?
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2020-12-16
老師,我可以直接這樣做嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款;
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2022-05-14