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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-13 18:56

您好,借以前年度損益調(diào)整-4778.09借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4778.09

嫣然一笑 追問

2021-04-13 19:16

就直接做這一筆沖減就可以了嗎?

小林老師 解答

2021-04-13 19:23

您好,是的,您的理解非常正確。最后將以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)

嫣然一笑 追問

2021-04-13 19:28

這樣是調(diào)減了上年的利潤(rùn)嗎?那我今年抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢?能講完整的全做下嗎?

小林老師 解答

2021-04-13 19:34

您好,1是的。2已經(jīng)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅分錄了,

嫣然一笑 追問

2021-04-13 19:37

腦子還沒轉(zhuǎn)過彎來(lái),我就想著一般進(jìn)項(xiàng)稅額入借方

小林老師 解答

2021-04-13 19:43

您好,那您還需要哪些支持?

嫣然一笑 追問

2021-04-13 19:56

您能解釋一下這中間的關(guān)系嗎

小林老師 解答

2021-04-13 19:58

您好,就是沖回多計(jì)提的費(fèi)用

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同學(xué),你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
同學(xué)你好,如果是支付的當(dāng)月或者上月租金是借管理費(fèi)用。如果是預(yù)付的下月的,應(yīng)該是借預(yù)付賬款
2024-02-29 17:01:50
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2024-01-04 13:06:08
財(cái)務(wù)費(fèi)用擔(dān)保費(fèi)做這個(gè)。
2023-10-19 11:31:58
管理費(fèi)用 就不用暫估,可以直接做管理費(fèi)用 ,然后發(fā)票來(lái)了,貼后面
2023-10-16 15:46:34
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