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老師,我7000元購(gòu)買了辦公電腦,我做得借管理費(fèi)用7000,貸銀行存款7000對(duì)不對(duì)
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2022-01-21
老師,收到管理費(fèi)用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費(fèi)用250 對(duì)嗎 還是用做負(fù)數(shù)?
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2020-12-08
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師,能不能只做一個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,員工的個(gè)稅企業(yè)承擔(dān),做分錄,借管理費(fèi)用-個(gè)稅,銀行存款,可以么
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2023-11-23
報(bào)銷費(fèi)用已經(jīng)報(bào)銷了,發(fā)票隔月開過來怎么處理?報(bào)銷月已經(jīng)做了借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待 貸 :銀行存款 。是不是可以等發(fā)票到了直接附再憑證后面?還是需要紅沖后再做一筆,如果金額一直可以不紅沖直接做嗎?
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2024-12-20
老師,交通車交的保險(xiǎn)之前的憑證沒有發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月收到專票要怎么寫分錄?謝謝
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2020-11-27
老師,公司有一個(gè)員工,2024年11-12月的工資是公司發(fā)放的,但是2025年1月,領(lǐng)導(dǎo)又其他公司把發(fā)放的11-12月的工資轉(zhuǎn)回公司對(duì)公戶了,我收到轉(zhuǎn)回的錢,直接做,借 管理費(fèi)用-工資 (紅字) 貸:銀行存款(紅字)這樣紅沖可以嗎
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2025-02-06
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬元,借:管理費(fèi)用-工資6萬 貸:應(yīng)付職工工資6萬,月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬元,借應(yīng)付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會(huì)計(jì)沒在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬,這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
請(qǐng)問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
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2023-02-03
請(qǐng)問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎 如不對(duì)該怎么改正
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2023-02-03
借管理費(fèi)用貸銀行存款可以嗎
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2020-12-04
公司車量的在銀行賬上直接扣款的通行費(fèi),是借管理費(fèi)用-通行費(fèi),貸銀行存款嗎?
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2020-09-25
老師,發(fā)票金額比實(shí)際金額多了怎么處理呀。我們8月份實(shí)際付款250000,之前的分錄是借管理費(fèi)用250000,貸銀行存款250000,當(dāng)月收到專票沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但認(rèn)證系統(tǒng)進(jìn)行勾選了?,F(xiàn)在我紅沖之前那筆分錄再做一筆但不平麻煩看看并指點(diǎn)
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2020-12-03
注冊(cè)公司和財(cái)務(wù)外包的會(huì)計(jì)分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2021-02-01
老師,8月份我們付一筆250000,對(duì)方開的發(fā)票是252499.98。(對(duì)方發(fā)票多開了)當(dāng)時(shí)的分錄是借管理費(fèi)用250000,貸銀行存款250000沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但系統(tǒng)上進(jìn)行勾選認(rèn)證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
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2020-12-03
你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價(jià):44221.91稅:4778.09,老師還是沒有明白透,麻煩您寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!你好,我上年原賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用49000,貸:銀行存款49000年,今年取得專票價(jià):44221.91稅:4778.09,沒有明白透,麻煩老師寫一下全部的調(diào)整分錄,謝謝!
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2021-04-13
交工傷保險(xiǎn)分錄是借:管理費(fèi)用一工傷保險(xiǎn),貸:銀行存款,現(xiàn)在這筆工傷保險(xiǎn)退回來了,怎么做分錄
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2021-01-27
老師辦公室做系統(tǒng)維護(hù)花了500元,4月我寫:借:管理費(fèi)用500 貸:銀行存款 500;5月又收到了專票,該如何寫分錄?
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2021-06-01
請(qǐng)問購(gòu)買牛奶開具了專票,在申報(bào)時(shí)候選擇了不抵扣認(rèn)證,在記賬時(shí)候要怎么做?借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 就這樣嗎?
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2021-09-26