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老師,您好,去年的招標(biāo)押金之前的會(huì)計(jì)記入的是管理費(fèi)用其它,今年收回招標(biāo)押金我記入其它應(yīng)收款―押金 我這樣記其它應(yīng)收款的賬上就變大了
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2020-06-03
老師,您好,去年的招標(biāo)押金之前的會(huì)計(jì)記入的是管理費(fèi)用其它,今年收回招標(biāo)押金我記入其它應(yīng)收款―押金 我這樣記其它應(yīng)收款的賬上就變大了 他之前記入的如果是其它應(yīng)收款,那我收到退回的押金正好就是消掉了
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2020-06-03
管理費(fèi)用可以歸類為應(yīng)收款嗎
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2023-11-24
提個(gè)實(shí)務(wù)問題哈,新公司的資本增值率比較可觀,但是幾乎全部是應(yīng)收賬款,是計(jì)提的園所的管理費(fèi)用,公司都確認(rèn)收入了,并納稅,但是這些往來都掛了好幾年了,這種情況有什么隱患? 18年繳了1000萬的稅,太嚇人了。19年也是幾百萬??傎Y產(chǎn)6000多萬,應(yīng)收賬款就要4000多萬
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2020-07-07
你好,老師,其他應(yīng)收賬款壞賬處理可以寫借:管理費(fèi)用-壞賬損失,貸:其他應(yīng)收賬款-某公司,可以這樣寫嗎?
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2021-08-07
請(qǐng)問去年的開了今年的租金發(fā)票,要怎麼做賬。
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2023-03-20
員工借欺800后續(xù)又自己墊付240 分錄借管理費(fèi)用 1040 貸其它應(yīng)收款800 銀行存款240這樣寫行嗎? 還是把個(gè)人墊付部分寫成貸其它應(yīng)付款240<替換銀行存款> 然后在寫筆分錄借:其它應(yīng)付240 貸:銀行存款240
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2021-04-24
請(qǐng)問支付會(huì)計(jì)事務(wù)所做賬費(fèi)用,如何 做會(huì)計(jì)分錄
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2019-03-29
老師我們公司返點(diǎn)給對(duì)方公司,借:其他收賬款 貸 :管理費(fèi)用
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2019-05-06
如何管理企業(yè)的應(yīng)收賬款,客戶應(yīng)收賬款的欠條太多,管理混亂,應(yīng)該如何去管理和保管呢
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2017-05-16
請(qǐng)問2019年5月有張發(fā)票有問題,借:管理費(fèi)用咨詢費(fèi)450000貸,應(yīng)收賬款450000。這45萬發(fā)票不能用了。現(xiàn)在需要把這筆錢調(diào)整出來。憑證分錄怎么寫?
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2020-03-03
5、天堂公司目前所采用的信用政策是信用期30天,無現(xiàn)金折扣,目前的銷售額是3000萬元,公司的變動(dòng)成本率是80%,固定成本是300萬元,目前壞賬率是1%。公司準(zhǔn)備改變信用條件,用(2/10, n/50) 的政策吸引客戶,預(yù)計(jì)銷售會(huì)增長(zhǎng)20%,但壞賬率會(huì)上升到2%,客戶中會(huì)有60%享受現(xiàn)金折扣,應(yīng)收賬款的管理費(fèi)用會(huì)增加3萬元。比較公司凈收益,選擇最佳信用政策。
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2021-11-07
李老師,您好,去年的招標(biāo)押金之前的會(huì)計(jì)記入的是管理費(fèi)用其它,今年收回招標(biāo)押金我記入其它應(yīng)收款―押金
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2020-06-03
老師,企業(yè)交的社保,之前有人教我把養(yǎng)老+工傷+生育作管理費(fèi)用,把醫(yī)療+失業(yè)作其它應(yīng)收款,我想知道為什么這樣做?
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2020-04-20
你好。請(qǐng)問一下公戶當(dāng)月并沒有工資支出。但社保支出了。全部做管理費(fèi)用嗎?還是和以前一樣還要做其它應(yīng)收款
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2022-06-04
老師,我們是做海洋項(xiàng)目的,現(xiàn)在國(guó)家撥了筆款用什麼會(huì)計(jì)科目?我們以前的會(huì)計(jì)用長(zhǎng)期應(yīng)付款可以嗎
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2019-09-27
請(qǐng)問原料商質(zhì)量有問題??鄢?000元。我應(yīng)該做什麼科目
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2016-12-09
老師您好!我想咨詢一下公司籌建期間,員工到財(cái)務(wù)借款購(gòu)買軟件,這個(gè)借款應(yīng)記入其他應(yīng)收款這個(gè)科目嗎?購(gòu)買的招聘軟件記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?
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2019-06-26
上月分錄:借:管理費(fèi)630元 貸:銀存630元 本月發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票只有600元少開了30元,更正上月憑證為:借其他應(yīng)收款30 貸:管理費(fèi)用30元 這樣更正對(duì)嗎?
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2019-12-26
老師,請(qǐng)問報(bào)銷單報(bào)銷的費(fèi)用全部是收據(jù),我能以 借 其他應(yīng)收款--xx 貸 現(xiàn)金,到時(shí)候有發(fā)票再借 管理費(fèi)用,貸 其他應(yīng)收款??梢赃@樣操作碼?
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2016-05-06