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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-26 15:47

是的,是這樣進行賬務(wù)處理的

以夢為馬 追問

2019-12-26 15:54

這樣調(diào)整后我的利潤表的本月金額和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的金額相差了30元,

辜老師 解答

2019-12-26 15:55

你貸管理費用,用借方負數(shù)顯示

以夢為馬 追問

2019-12-26 15:56

本月的管理費用的借方總額把這調(diào)賬的管理費用貸方金額30元沖減了

以夢為馬 追問

2019-12-26 15:57

現(xiàn)資產(chǎn)負債表中未分配利潤的金額也相差30元

辜老師 解答

2019-12-26 15:58

你改為借方負數(shù)顯示,在重新結(jié)轉(zhuǎn)一下

以夢為馬 追問

2019-12-26 15:58

意思是做單邊賬調(diào)賬,借其他應(yīng)收30元  借:管理費用30元(紅字)是嗎

辜老師 解答

2019-12-26 16:01

是的,是這樣顯示的

以夢為馬 追問

2019-12-26 16:06

只有這種方法調(diào)賬嗎?

以夢為馬 追問

2019-12-26 16:17

(更正上月憑證為:借其他應(yīng)收款30   貸:管理費用30元  )這個調(diào)賬分錄沒錯,但為什么報表數(shù)據(jù)會不平呢?我沒弄明白老師知道嗎

辜老師 解答

2019-12-26 16:19

費用的發(fā)生,都是要用借方顯示的,負數(shù)發(fā)生,要用借方負數(shù)顯示的

以夢為馬 追問

2019-12-26 16:42

那這個是錯誤的調(diào)賬咯,以后碰到這種費用類的都不能在貸方?jīng)_減,都必須在借方紅字沖是不?

辜老師 解答

2019-12-26 16:50

是的,要用借方紅字沖減

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué),這個我來幫你解決
2024-01-02 12:52:01
你好 對的 是這么做的
2023-09-20 19:31:29
那是不是提前支付的。 或者提前支付的
2023-01-17 14:13:04
你好,其他應(yīng)收款的借方為其他應(yīng)付款
2021-11-15 22:06:52
這部分管理人員的個人交的部分,記入管理費用
2021-04-15 17:23:17
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