
老師我們公司返點(diǎn)給對方公司,借:其他收賬款 貸 :管理費(fèi)用
答: 你們是怎么開發(fā)票的
發(fā)現(xiàn)16年憑證科目 做錯,借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)收賬款
答: 你好,那正確分錄應(yīng)當(dāng)是?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問,我們廠做的內(nèi)帳,一筆欠款未做壞賬計(jì)提,現(xiàn)在確定收不回來了,我可不可以直接做:借:管理費(fèi)用――壞賬損失貸:應(yīng)收賬款
答: 您好!1、計(jì)提壞帳時 借:資產(chǎn)減值損失(或管理費(fèi)用--壞賬損失 ) 貸:壞帳準(zhǔn)備 2、發(fā)生壞帳時 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收帳款 3、收回壞帳時 借:應(yīng)收帳款 貸:壞帳準(zhǔn)備 同時 借:銀行存款 貸:壞帳準(zhǔn)備


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2019-05-06 17:35
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2019-05-06 19:01
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2019-05-06 20:08
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2019-05-06 20:16