老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補記應(yīng)交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

你好 應(yīng)收賬款收不回來可以沖管理費用嗎
答: 同學(xué)你好,應(yīng)收賬款收回不回來,一般有2種處理方式,一種是計入當(dāng)期損益,即營業(yè)外支出;一種是計提壞賬準(zhǔn)備;一般不沖減管理費用的
請問,我們廠做的內(nèi)帳,一筆欠款未做壞賬計提,現(xiàn)在確定收不回來了,我可不可以直接做:借:管理費用――壞賬損失貸:應(yīng)收賬款
答: 您好!1、計提壞帳時 借:資產(chǎn)減值損失(或管理費用--壞賬損失 ) 貸:壞帳準(zhǔn)備 2、發(fā)生壞帳時 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收帳款 3、收回壞帳時 借:應(yīng)收帳款 貸:壞帳準(zhǔn)備 同時 借:銀行存款 貸:壞帳準(zhǔn)備
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)購買圖書,借記管理費用貸記應(yīng)收賬款對不對?
答: 您好,是的, 是這樣做的


鄒老師 解答
2018-07-16 12:47
閆倩老師 追問
2018-07-16 13:00
鄒老師 解答
2018-07-16 13:05