增值稅進項稅抵扣勾選發(fā)票時,是先勾選最早開出來 問
勾選9200那張就行,少留抵些 答
當(dāng)財務(wù)費用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費 問
可以直接那樣填寫的 答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,沒啟用預(yù)收 問
您好,可以的,只是這樣可能會出現(xiàn)負(fù)數(shù) 答
老師,麻煩問一下,現(xiàn) 在注冊資本實繳,還要不要出驗資 問
現(xiàn)在不要求出驗資報告了 答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬?繳納時候直接 借:營業(yè) 問
是,繳納時候直接 借:營業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款 答

備用金12月20日支出給員工A人民幣3000,A員工12月29日給我發(fā)票500元,說是買了五百東西自己報銷,那500這個發(fā)票放在12月份做這筆現(xiàn)金報銷還是等到她所有備用金都花光了再來這筆現(xiàn)金支出?借:其他應(yīng)收款-A員工 2000貸:銀行2000借:管理費用-辦公費 500貸:其他應(yīng)收款-A員工 500是這樣嘛?
答: 你好,同學(xué),這個我來幫你解決
借款人例如拿辦公費發(fā)票沖賬時,重新開具收據(jù),給到借款人: 借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)收款
答: 你好 對的 是這么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷時為管理費用,暫借為其他應(yīng)收款,為什么?
答: 你好,其他應(yīng)收款的借方為其他應(yīng)付款
老師,想問一下第7題中的 應(yīng)收管理人員賠款1萬元,因管理不善導(dǎo)致的費用,不是應(yīng)該計入管理費用嗎?怎么會計入其他應(yīng)收款呢?
老師下面是1月份的社保,哪些入賬,我知道單位的計入管理費用,個人計入其他應(yīng)收款,怎么取數(shù),交的大病醫(yī)療要不要計入其他應(yīng)收款呢
老師,您好,我一部分員工個人社保沒扣他們工資,現(xiàn)在怎么調(diào)一下,借管理費用 貸其他應(yīng)收款 對吧?摘要怎么寫呀還有沒有附件可以不
2019年11月繳納社保時少扣一個人的社保,其他應(yīng)收款個人社保少了420.28,管理費用社保費做多了一個人的費用420.28,請問現(xiàn)在該如何調(diào)整?謝謝
老師好,我有兩個問題1管理費用可以用三欄式賬本嗎?2因為是季度發(fā)工資嘛,沒到發(fā)工資時員工支工資我入其他應(yīng)收款對嗎?

