某企業(yè)取得5年期長期借款200萬元,年利率為11%,每年付息一次,到期一次還本,籌資費用率為0.5%,企業(yè)所得稅率為25%。不考慮資金的時間價值,該項長期借款的資本成本為:若考慮資金的時間價值,該項長期借款的資本成本為:
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2022-05-16
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資料假定鴻達公司某年12月發(fā)生如下交易或事項 (1)溢價發(fā)行股票,面值100000元,實際收到發(fā)行款1200000元。已存入 (2)收到某投資者投入的全新設(shè)備一臺,協(xié)商作價150000元。 (3)收到某公司一項專有技術(shù)投資,經(jīng)評估確認其價值為50000元。 (4)經(jīng)股東大會批準,將資本公積200000元轉(zhuǎn)作實收資本。 (5)歸還投資者投資80000元,已用銀行存款支付 (6)取得為期6個月的短期借款100000元,已存入在銀行開立的款戶 (7)從銀行借入長期借款20000元,用于生產(chǎn)車間的擴建。已存入在銀行開立的 存款戶 (9)接銀行通知,短期借款利息為1500元,已用銀行存款支付。 (10)接銀行通知,長期借款利息為12000元,長期借款到期一次還本付息 (11)長期借款到期,用銀行存款償還借款本金200000元,支付利息12000元
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2022-10-21
資料假定鴻達公司某年12月發(fā)生如下交易或事項
(1)溢價發(fā)行股票,面值100000元,實際收到發(fā)行款1200000元。已存入
(2)收到某投資者投入的全新設(shè)備一臺,協(xié)商作價150000元。
(3)收到某公司一項專有技術(shù)投資,經(jīng)評估確認其價值為50000元。
(4)經(jīng)股東大會批準,將資本公積200000元轉(zhuǎn)作實收資本。
(5)歸還投資者投資80000元,已用銀行存款支付
(6)取得為期6個月的短期借款100000元,已存入在銀行開立的款戶
(7)從銀行借入長期借款20000元,用于生產(chǎn)車間的擴建。已存入在銀行開立的
存款戶
(9)接銀行通知,短期借款利息為1500元,已用銀行存款支付。
(10)接銀行通知,長期借款利息為12000元,長期借款到期一次還本付息
(11)長期借款到期,用銀行存款償還借款本金200000元,支付利息12000元
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2022-04-12
老師,單位接受別的單位咨詢服務(wù),作為主營業(yè)務(wù)成本,未付款,是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
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2019-07-11
咨詢行業(yè)咨詢成本18年已暫估入賬借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估款19年收到發(fā)票如何記賬?
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2019-03-02
老師,我想知道一個事情。
我把預(yù)付賬款一次性計提到成本中,之后又想分開計提成本。
最開始的分錄是:
借:極速服務(wù)成本-服務(wù)費
貸:預(yù)付賬款
那么后面我要分開計提是沖銷嗎?
類似于:
借:技術(shù)服務(wù)成本-租賃費
貸:技術(shù)服務(wù)成本-服務(wù)費
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2021-11-26
老師,支付材料款會計分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款,對不
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2022-07-02
當月暫估材料成本,借工程施工~暫估材料,貸 應(yīng)付帳款~暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,工程施工~暫估,下個月初紅沖,做相反分錄對嗎
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2019-04-10
發(fā)裁片給加工廠加工,回來成品入庫,分錄這么做對嗎1.領(lǐng)料時,借:生產(chǎn)成本-材料,貸:原材料 2.回來入庫發(fā)生費用,借:生產(chǎn)成本-人工,貸:應(yīng)付賬款-XX加工廠,3. 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,對嗎
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2018-03-28
生產(chǎn)成品入庫會計分錄
借庫存商品
貸生產(chǎn)成本
出售商品
借銀行存款
貸庫存商品對嗎
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2020-04-27
房屋租賃行業(yè):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,對嗎?
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2020-06-28
去年預(yù)計有成本票回來,在23年12月計賬借:主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸:應(yīng)付賬款30萬,在當年年末自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,借:本年利潤30萬,貸:主營業(yè)務(wù)成本30萬。今年2月票回來了10萬,不會在有票回來,我在2月分錄為借:應(yīng)付賬款30萬,貸:本年利潤30萬,借:以前年度損益調(diào)整--主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸:主營業(yè)務(wù)成本10萬,2月末結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配-未分配利潤10萬,貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本10萬,對嗎
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2024-03-19
老師,我2021年12月暫估的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,2022年2月成本票回來,我應(yīng)該怎么調(diào)整暫估成本,跨年了
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2022-03-16
老師請問我該怎么沖結(jié)算,工程施工按照我做的分錄已經(jīng)沖平了該怎么沖結(jié)算呢,或者我的分錄是不是有問題,麻煩指導(dǎo)一下
1、收到甲方預(yù)付的款項:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
2、計提工人工資
借:工程施工-人工成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
3、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
4、辦理結(jié)算需要開票時:
借:預(yù)收賬款
借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
5、收到甲方撥付的結(jié)算款
借:應(yīng)收賬款
貸:銀行存款
6、確認成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工-人工成本
7、確認收入
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:工程施工-合同毛利
貸:主營業(yè)務(wù)收入
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2020-06-05
我三月是這樣暫估做的,借:庫存商品4500 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬4500 借:主營業(yè)務(wù)成本4500 貸:庫存商品4500,四月借:庫存商品-4500 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬-4500 借:主營業(yè)務(wù)成本-4500 貸:庫存商品-4500,然后再按發(fā)票借:庫存商品3800 應(yīng)交稅金-進項稅646貸:應(yīng)付賬款4446 借:主營業(yè)務(wù)成本3800 貸:庫存商品3800 是這樣嗎
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2017-06-05
園林公司購進苗木作分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款還是借:原材料貸:銀行存款
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2017-02-28
墊付單位的某項工程款,是這樣寫分錄嗎:借:其他應(yīng)收,貸:銀行存款,借,成本,貸:其他應(yīng)收
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2018-07-02
老師問一下,小規(guī)模公司制造加工只有6人發(fā)工資,我把工資做在生產(chǎn)成本里,借:生產(chǎn)成本-工資 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-工資
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2022-09-25
老師,是不是沒有 借 主營業(yè)務(wù)成本,進項,貸應(yīng)付賬款,這樣的分錄呢,只是對于主營業(yè)務(wù)成本,月末進行結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品呢
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2023-12-06
老師,您好,老板后續(xù)投入的錢做成借款好還是做成資本公積好
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2020-06-14
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