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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-03-02 15:35

你好! 
先沖暫估,做分錄:

蔣飛老師 解答

2019-03-02 15:35

借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:應付賬款-暫估款 
(金額用負數(shù))

蔣飛老師 解答

2019-03-02 15:36

然后再根據(jù)發(fā)票,做賬: 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:應付賬款

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你好! 先沖暫估,做分錄:
2019-03-02 15:35:11
您好,就是把暫估先沖銷再,借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2025-03-18 09:50:12
然后你可以借應付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,這就相當于把去年的那個憑證給沖掉了,然后這個發(fā)票的話,你再借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
2022-02-24 11:02:13
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤 ?
2021-04-26 11:03:00
你好 金額一致的發(fā)票帶到憑證后面可以
2020-08-18 13:21:42
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