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老師好 公司有一筆營業(yè)外的收入,是月結(jié)的,做分錄可以這樣做嗎? 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
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2015-12-07
老師,公司賣原材料,是其他業(yè)務(wù)收入,但錢沒有收回,那這筆錢做 應(yīng)收賬款合適還是其他應(yīng)收款合適?
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2019-04-14
賣客戶門款1萬5,實(shí)收現(xiàn)金5000老板收5000,剩余五千對(duì)方用自己生產(chǎn)的酒做抵扣門款,借庫存現(xiàn)金5000其他應(yīng)收款5000庫存商品5000貸主營業(yè)務(wù)收入10000,其他業(yè)務(wù)收入5000,是這樣嗎
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2017-07-28
1.企業(yè)收到C公司交來的出租設(shè)備的押金5000元,已存入銀行 2.某自來水公司收到開戶銀行通知,委托收取的水費(fèi)600元已收妥入賬 為什么貸方是分別是其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款,而不是其他業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)收入。
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2020-07-05
接續(xù)上次的未確認(rèn)收入,請(qǐng)問其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款能看出來未確認(rèn)收入嗎?
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2019-10-29
老師,請(qǐng)問我們公司有個(gè)掛靠社保的,提前收取了別人的社??睢惨彩穷A(yù)收了幾千〕,前任會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),后期繳納社保時(shí)已經(jīng)混了,請(qǐng)問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
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2019-09-01
你好老師。我老板為受益人的三家公司。我公司租賃其中一家。另一家租賃我公司房屋。因?yàn)樘厥庠颍锤哆^房租,我方也未開發(fā)票。每月入賬借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入-房租收入。因?yàn)樘厥庠?,我公司也未租賃方打過房租,未入賬。請(qǐng)問老師這樣的賬務(wù)在報(bào)稅的時(shí)候會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎。我應(yīng)該如何正確處理賬務(wù)?
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2020-01-07
老師,您好,其他業(yè)務(wù)收入,掛賬是記應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
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2019-06-02
其他業(yè)務(wù)收入未收到款,是記其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款呢?
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2018-11-22
老師,其他業(yè)務(wù)收入未收到是用應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款啊?
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2022-02-09
老師,有個(gè)戶要求從公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人不讓掛其他應(yīng)收或其他應(yīng)付,我該怎么入賬
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2020-04-13
我想請(qǐng)問一下就是之前購買東西,支付有押金,但是押金沒有做其他應(yīng)收,直接做了費(fèi)用,我現(xiàn)在收回押金怎么做賬,現(xiàn)在都不能沖這筆,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?
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2022-04-20
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)按1%申報(bào)收入(水費(fèi)是簡易計(jì)征),還需要如何填
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2021-04-22
老師:我們是非營利非營利幼兒園學(xué)生的學(xué)費(fèi)減免該怎麼做會(huì)計(jì)分錄呢(內(nèi)內(nèi)資助)
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2021-04-12
你剛才說其他應(yīng)收,其他應(yīng)付需要分析計(jì)入相應(yīng)欄次,而不能這樣簡單加減的,那現(xiàn)在該怎么做
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2017-08-22
出租固定資產(chǎn)的收入計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入。如果還沒收到錢,是不是借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入
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2017-11-27
去年開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方一直未打款過來,也沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),今年發(fā)票退回了,我們開了紅字,應(yīng)該如何做賬 去年是這樣做賬的 借 其他應(yīng)收款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)
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2020-08-02
您好,老師,我想問一下,資產(chǎn)類的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款與損益類的收入類主營業(yè)務(wù)收和其他業(yè)務(wù)收入這種怎么去區(qū)分呢
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2019-10-22
單位是二房東,房東給開具房租發(fā)票,開具給另外一公司代收房租發(fā)票,公司開具對(duì)方發(fā)票做,借:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 貸方:其他應(yīng)收款這樣做對(duì)嗎?收到房租款在沖減其他應(yīng)收款?
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2017-08-24
施工方像我司借款,借條是10萬,我司扣除百分之14的稅費(fèi)工程未完工還沒取到發(fā)票(14萬)和百分之一的管理費(fèi)(1千),還剩8.5萬多轉(zhuǎn)進(jìn)施工方賬上去,請(qǐng)問要怎么分錄? 借:其他應(yīng)收款10萬 貸:應(yīng)交稅金14萬/其他業(yè)務(wù)收入1千/銀行存款8.5萬 ........這樣對(duì)嗎?
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2017-12-07