
老師,我還是想確認(rèn)一下關(guān)于應(yīng)付賬款調(diào)賬的問(wèn)題。1: 昨天后臺(tái)咨詢(xún)了,就是公司有一培訓(xùn)業(yè)務(wù),我們收學(xué)生100%學(xué)費(fèi)公司留70%然后交給學(xué)校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學(xué)校30%時(shí)開(kāi)回的發(fā)票一直掛賬應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)是對(duì)公戶(hù)轉(zhuǎn)賬的!我看前期會(huì)計(jì)做賬是 付款給學(xué)校但沒(méi)收到發(fā)票是 借:其他應(yīng)收(學(xué)校) 貸 銀行存款,收到學(xué)校發(fā)票:借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務(wù)怎么處理比較好?麻煩您幫我寫(xiě)一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認(rèn)收入怎么可以和掛賬法人名下的往來(lái)款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來(lái)記賬是 借 銀存 貸 其他應(yīng)付 法人,公司現(xiàn)在沒(méi)錢(qián)存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應(yīng)付款 法人)不到100萬(wàn),和學(xué)校的掛賬是57萬(wàn)!利潤(rùn)表上虧損35萬(wàn)。
答: 你好,同學(xué)。 你這開(kāi)了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關(guān)免稅優(yōu)惠。 收款時(shí) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款 上交 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 另外你自己的收入最后 要轉(zhuǎn)收入 借 預(yù)收賬款 貸 收入
老師,這題:之前業(yè)務(wù)租賃出去的時(shí)候是放進(jìn)預(yù)收賬款的,然后現(xiàn)在確認(rèn)收入了,之前的分錄做的是-借:銀行存款 25000 貸:預(yù)收賬款 15000 其他應(yīng)收款 10000 這里確認(rèn)收入下面說(shuō)需在押金里面扣掉1000元作為賠償款,為什么不用在借方借其他應(yīng)付款將這個(gè)1000元表示出來(lái)呢
答: 應(yīng)該借:其他應(yīng)付款1000 貸:營(yíng)業(yè)外收入1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,同一個(gè)人其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款只能用一個(gè)嗎?
答: 不是,同學(xué),對(duì)于同一個(gè)單位或者個(gè)人,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以都用。


Cassiel 追問(wèn)
2019-10-29 14:45
微風(fēng)BREE老師 解答
2019-10-29 14:47