老師,我還是想確認(rèn)一下關(guān)于應(yīng)付賬款調(diào)賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓(xùn)業(yè)務(wù),我們收學(xué)生100%學(xué)費(fèi)公司留70%然后交給學(xué)校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學(xué)校30%時開回的發(fā)票一直掛賬應(yīng)付賬款,當(dāng)時是對公戶轉(zhuǎn)賬的!我看前期會計做賬是 付款給學(xué)校但沒收到發(fā)票是 借:其他應(yīng)收(學(xué)校) 貸 銀行存款,收到學(xué)校發(fā)票:借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務(wù)怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認(rèn)收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應(yīng)付 法人,公司現(xiàn)在沒錢存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應(yīng)付款 法人)不到100萬,和學(xué)校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
完美的紅酒
于2020-07-21 09:03 發(fā)布 ??1630次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-07-21 10:28
你好,同學(xué)。
你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關(guān)免稅優(yōu)惠。
收款時
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款
上交
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
另外你自己的收入最后 要轉(zhuǎn)收入
借 預(yù)收賬款
貸 收入
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你好,同學(xué)。
你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關(guān)免稅優(yōu)惠。
收款時
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款
上交
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
另外你自己的收入最后 要轉(zhuǎn)收入
借 預(yù)收賬款
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2020-07-21 10:28:23

應(yīng)該借:其他應(yīng)付款1000 貸:營業(yè)外收入1000
2019-06-12 14:06:53

可以通過往來賬入手查出來,如果真的有未確認(rèn)的收入放到往來科目的話。
2019-10-29 14:38:18

不是,同學(xué),對于同一個單位或者個人,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以都用。
2023-10-29 13:47:45

你好,不可以的,這個違約金如果合同發(fā)生了需要開發(fā)票的。
2022-08-23 10:01:24
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