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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-07-21 10:28

你好,同學(xué)。
你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關(guān)免稅優(yōu)惠。
收款時
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款
上交
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
另外你自己的收入最后 要轉(zhuǎn)收入
借 預(yù)收賬款
貸 收入

完美的紅酒 追問

2020-07-21 10:33

是的,老師知道要補(bǔ)稅,所以現(xiàn)在我想確認(rèn)一下,就是一個應(yīng)付賬款平賬,還有一個就是是否可以把補(bǔ)記的收入通法人與公司的往來款做賬,怎么說呢?就是公司沒有錢存這筆大額收入但是還想把賬給平了,補(bǔ)繳稅款!

完美的紅酒 追問

2020-07-21 10:38

我現(xiàn)在是不清楚怎么按我現(xiàn)在的情況做分錄。前面會計 分錄做的是 借 應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收就是把收到票后的其他應(yīng)收平賬了。昨天老師說是:借 成本或費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款,就是給到學(xué)校的30%做成本或費(fèi)用哪個科目比較好,以后匯繳時比較省事!

陳詩晗老師 解答

2020-07-21 10:39

那之前后款項是誰收了,如果是法人
借其他應(yīng)收款 法人
貸 收入
應(yīng)交稅費(fèi)

完美的紅酒 追問

2020-07-21 10:40

以前收款都收到了法人私戶了

陳詩晗老師 解答

2020-07-21 10:46

那就按上面的分錄調(diào)整處理的

完美的紅酒 追問

2020-07-21 10:48

做成本或費(fèi)用對以后匯繳影響一樣嗎?哪個科目對于以后工作比較方便?

完美的紅酒 追問

2020-07-21 10:51

老師,那調(diào)整是這樣嗎?借:成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 然后收入借 其他應(yīng)付 法人(現(xiàn)在和法人掛賬科目是其他應(yīng)付)貸 主營收入 稅費(fèi) 這樣子嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-07-21 10:53

是的,就是這樣處理的,分錄沒問題的

完美的紅酒 追問

2020-07-21 10:54

成本或費(fèi)用進(jìn)哪個科目比較好呢 老師

完美的紅酒 追問

2020-07-21 10:56

如果是費(fèi)用科目  是做營業(yè)費(fèi)用還是管理費(fèi)用 ?

陳詩晗老師 解答

2020-07-21 10:59

你這是主營業(yè)務(wù)成本,同時管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用都各要有一點的

完美的紅酒 追問

2020-07-21 11:01

還有就是收入與這筆費(fèi)用或成本怎么匹配?也是借記 其他應(yīng)付 法人100%收入,結(jié)轉(zhuǎn)30%應(yīng)付賬款科目的費(fèi)用或成本嗎?

完美的紅酒 追問

2020-07-21 11:04

現(xiàn)在學(xué)校開回的發(fā)票金額57萬,是不是必須要借:其他應(yīng)付 法人190萬 貸:收入 190萬 ,然后 再  借 應(yīng)付賬款 57萬 貸 成本或費(fèi)用 57萬?

陳詩晗老師 解答

2020-07-21 11:05

你是按70%結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本,再按15%左右結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用就可以了的

完美的紅酒 追問

2020-07-21 11:06

57萬的70%結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 、

陳詩晗老師 解答

2020-07-21 11:09

按你收入轉(zhuǎn)的,你這收入的70%轉(zhuǎn)的

完美的紅酒 追問

2020-07-21 11:16

實際我們是按每個學(xué)生收費(fèi),比如一個學(xué)生6千。就是 借 其他應(yīng)付 -法人6000 貸:收入 6000;然后結(jié)轉(zhuǎn) 借主營成本4200 貸什么科目?

陳詩晗老師 解答

2020-07-21 11:20

貸應(yīng)付賬款等,你這成本 是指要支付出去的

完美的紅酒 追問

2020-07-21 11:24

那就是我原來的科目 :借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款 不用一次性處理,等我補(bǔ)收入時結(jié)轉(zhuǎn)成本直接就是 借:成本貸 應(yīng)付賬款了 是這意思嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-07-21 11:26

是的,就是這個意思

完美的紅酒 追問

2020-07-21 11:27

您上面說的按15%左右結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用 怎么理解 老師?

陳詩晗老師 解答

2020-07-21 11:27

你有成本,有費(fèi)用啊,你費(fèi)用要也要確認(rèn)的

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你好,同學(xué)。 你這開了票,你就要交稅,不交稅是不可以的。除非可享受相關(guān)免稅優(yōu)惠。 收款時 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款或預(yù)收賬款 上交 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 另外你自己的收入最后 要轉(zhuǎn)收入 借 預(yù)收賬款 貸 收入
2020-07-21 10:28:23
應(yīng)該借:其他應(yīng)付款1000 貸:營業(yè)外收入1000
2019-06-12 14:06:53
可以通過往來賬入手查出來,如果真的有未確認(rèn)的收入放到往來科目的話。
2019-10-29 14:38:18
不是,同學(xué),對于同一個單位或者個人,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以都用。
2023-10-29 13:47:45
你好,不可以的,這個違約金如果合同發(fā)生了需要開發(fā)票的。
2022-08-23 10:01:24
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