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免抵退稅不予免征和抵扣稅額”是不是每個月都會有金額啊
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2015-12-16
開藥店的,給別人開普通發(fā)票,每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)??
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2018-11-23
1.計算 (1)計算當月不得免征和抵扣稅額: (2)計算當月應納稅額和期末留抵稅額; (3) 計算當月免抵退稅額; (4)計算當月應退稅額; (5)計算當月免抵稅額。 2.會計處理 (1)購進貨物的會計處理: 的佳貨物的會計處理: (2)國內(nèi)銷售貨 (3)出口銷售的會計處理 (4)不得免征和抵扣稅8 (5)出口退稱的會計處理: 6)結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅貌。
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2020-07-02
找董老師;那我就不研究龍圖那個了。那這么算的話我們是不需要退稅的,稅率=退稅率 就是沒有不得免征和抵扣稅額了?我現(xiàn)在開發(fā)票 要開電子普票吧 稅率是免稅還是稅率0呢?這個有區(qū)別嗎?還有我申報的話,我是6月份在稅務局做的備案,申報系統(tǒng)沒動過,10.31一張報關(guān)單 11月一張報關(guān)單,我申報的話 之前沒發(fā)生的月份 需要報嗎,如果需要,現(xiàn)在錯過了要怎么辦?還是我現(xiàn)在只把發(fā)生的報所屬期是12月行嗎?電子稅務在線版填報流程有個詳細說明嗎 不懂得先填哪個再填哪個? 問題有點多 5次追問就結(jié)束了,麻煩老師一一回答下
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2019-12-25
生產(chǎn)企業(yè)當月有一票出口,單證未齊全,暫時不申報出口退稅,本月需要當期不得免征和抵扣稅額的分錄嗎
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2024-11-06
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物、勞務及應稅行為,其進項稅額不得抵扣和退稅,應當轉(zhuǎn)入成本:2出口貨物、勞務及應稅行為若己按征退率之差計算不得免征和抵扣稅額并己轉(zhuǎn)入成本,相應的稅額應轉(zhuǎn)回進項,如何進行操作?不得免抵退,已計入成本,為何還要轉(zhuǎn)出。謝謝!
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2020-07-31
外貿(mào)企業(yè)由于征退稅率之差產(chǎn)生的不得免征和抵扣的稅額需不需要繳附加稅
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2021-11-08
公司是使用海關(guān)手冊合同進出口貨物的,免抵退稅不得免征和抵扣額抵減,是怎么樣算出來呢?
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2017-08-16
出口金額到多少會受到稅務局的發(fā)函?是外貿(mào)公司.
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2017-06-23
老師,請問, 免抵退稅申報匯總表第23行, 上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額。 我單位有余額35161.61.這個月出口的貨物可以抵扣掉3921.17,所以到這個月末,余額是31240.44。 這個余額是怎么來的呢? 我以前沒有注意到呀。 另外,這個余額和增值稅申報表有沒有關(guān)系呢? 謝謝老師。
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2016-03-09
微小企業(yè)的, 只有營業(yè)收入和營業(yè)成本, 沒有其它額外費用/收入的情況下, 那企業(yè)所得稅中的利潤總額怎麼計算得來,我是臨時接手別人的東西, 沒有其它資料
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2019-04-16
老師,外帳會計根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點后面金額借記制造費用一其他,整數(shù)部分金額借記原材料
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2021-07-14
期末銷項大於進項 借 應交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
嗯,請問公司結(jié)束營業(yè),還需要繳資本額的印花稅嗎?
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2019-08-13
江蘇擎天軟件的操作,這個期末留抵稅額,期末留抵稅額=銷項-進項-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額 =0-30000-880-10080=-19040,但是軟件里是19920,這是怎么回事,上期留抵稅額880不算嗎?
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2017-07-03
老師,稅盤的服務這些減免,本期實際抵扣這里要不要填
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2019-11-13
2019年9月份該企業(yè)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明:價款300萬元,稅額39萬元;當月內(nèi)銷不含稅銷售額為100萬,銷項稅額為13萬,當月出口商品FOB價為100萬美元,當日外匯牌價為USD1=RMB7,出口商品退稅率為10%。 5、企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是(第7空)。 6、企業(yè)當月應納稅額是(第8空)萬。注意此處填寫的是計算出來的當月應交稅額數(shù),注意如果是負數(shù)就應該有符號! 7、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應退稅額)是(第9空)萬多少,實退稅額為(第10空)萬,被抵消的稅額為(第11空) 8、根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額是(第12空)萬,如果沒有,此處填0。
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2021-11-21
根據(jù)教材公式當期應納稅額=當期銷項稅額—(當期進項稅額—當期不得免征和抵扣稅額),對進項稅額26萬元修正的是“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額1萬元,而不是抵減額2萬元,是不是我的理解有誤,還是教材印刷錯誤?
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2020-05-08
進項稅17256.63,美元直接換算人民幣金額5746874.13,出口發(fā)票是普通電子版零稅率發(fā)票,征稅率按13%,退稅率按10.5%,這邊稅局要求稅負2.5% 免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額 這個我不太明白,我聽課的意思是不是從農(nóng)民手中取得的農(nóng)產(chǎn)品,是從批發(fā)商手中取得的,對嗎? 如果我理解的對的話,那我這個企業(yè)是第一次開票,收購票都是自己開的,沒有那一項 我迷瞪著不知道收購票咋做賬,咋把退稅額算出來?增值稅不知道咋報? 具體的一個月的賬咋做,稅咋申報?我蒙啊老師,就這幾個數(shù)據(jù),沒其他啥了,銀行也沒走賬
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2020-05-11
個人所得稅免申報,扣的稅會退嗎?
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2022-03-02