
老師,請問,免抵退稅申報(bào)匯總表第23行, 上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額。 我單位有余額35161.61.這個(gè)月出口的貨物可以抵扣掉3921.17,所以到這個(gè)月末,余額是31240.44。 這個(gè)余額是怎么來的呢? 我以前沒有注意到呀。 另外,這個(gè)余額和增值稅申報(bào)表有沒有關(guān)系呢?謝謝老師。
答: 你好,具體請咨詢趙老師QQ:410084566 (加好友時(shí)候備注:柳老師推薦
免抵退稅申報(bào)匯總表,第8欄進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額 與增值稅納稅申報(bào)表差額-5978.42元,這個(gè)怎樣處理
答: 你好,你增值稅申報(bào)表上的金額 是多少,一般不得免征和抵扣稅這個(gè)金額是沒有的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
為什么出口退稅企業(yè)發(fā)生紅字沖減會(huì)導(dǎo)致免抵退稅匯總表進(jìn)料加工應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅申報(bào)表差額欄為負(fù)數(shù)
答: 同學(xué)你好,因?yàn)樗麄兪峭较虻?,有減少,就是負(fù)數(shù)

