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繳納增值稅,分錄是借應(yīng)交稅費-已交稅金 貸:銀行存款 對么?那怎么沖銷那貸方的銷項稅額
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2019-04-12
應(yīng)交增值稅里面的進(jìn)項稅額,銷項稅額及已交稅金到年底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果要的話會計分錄怎么處理?
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2018-12-24
老師:前任會計的科目余額表上“應(yīng)交稅金--已交增值稅“科目掛有66元的借方余額,是指交多了增值稅66元嗎?還是少交了66元?我該怎么處理它。
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2020-07-26
老師,我想問下我們是一般納稅人,之前核算增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項都是用的已交稅金科目,而且有留底,這個月要交增值稅,要用轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅怎么處理
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2019-06-25
您好老師,我公司是小規(guī)模,剛擔(dān)任會計時沒經(jīng)驗,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅有借方余額,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅有貸方余額,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~已交稅金借方有余額,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅余額為零,這種由于記賬錯誤造成小規(guī)模納稅人出現(xiàn)進(jìn)銷項需不需要年底進(jìn)行并稅,借貸方向進(jìn)行反沖,謝謝!
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2020-01-13
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
請問1月開票金額是816533.94,應(yīng)交增值稅是48992.03,但在申報時在本期已繳稅款下面有分次預(yù)交稅款2324.37,本期實際應(yīng)補稅款46667.76,請問我如何分錄,
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2020-04-05
已交稅金記錄一般納稅人當(dāng)月繳稅的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅,本題答案錯誤還是正確
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2018-12-29
年末進(jìn)項稅額有余額,銷項稅也有余額,平時交增值稅就計入到已交稅金里,到年末要怎么做賬,把進(jìn)項稅,銷項稅余額為零呢?
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2018-12-26
老師你好,我之前沒有計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,每月根據(jù)繳納扣款的增值稅做應(yīng)交稅費已交稅費,現(xiàn)在顯示應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方余額為負(fù)數(shù)。我需要怎么處理。
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2016-09-26
老師你好!本單位是一般納稅人,我們一般增值稅都是銷項多,進(jìn)項極少,每月科目只用銷項,進(jìn)項和已交稅金。但是年末如何處理。年末未結(jié)轉(zhuǎn)時銷項貸方余額如何處理?進(jìn)項借方余額如何處理?已交稅金借方如何處理?不是說年末無余額么?
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2020-03-18
已交稅金記錄一般納稅人當(dāng)月繳納的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅()。
1/4010
2018-11-20
老師,,你好 就是 小規(guī)模 應(yīng)該沒有已交稅金這個科目吧??還有規(guī)模只要本期銷項稅額為+數(shù)則需要交稅,且同時需要交附加稅對啊吧
1/684
2020-04-14
客戶來開發(fā)票,本來是13%的稅率,我開成了9%,過了幾天我才發(fā)現(xiàn),經(jīng)理讓我把發(fā)票作廢,等著顧客來重開,但顧客已經(jīng)把發(fā)票上交了
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2019-10-30
所得稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?增值稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?
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2019-03-22
您好!我想問一下!我今天去稅務(wù)局定稅的時候定多了!明天可以改嗎?
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2020-06-10
家是個體戶,定的免稅增值稅是2.6萬每月,那家這個月開3萬發(fā)票用上什么稅嗎,那假如開5萬發(fā)票那會交什么稅嗎?是雖然增值稅免了但還要交個人所的稅嗎?怎么計算的
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2019-03-26
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅設(shè)三級明細(xì)科目嗎?當(dāng)月繳納稅務(wù)局代開的專票是(1)直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的借方,(2)還是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,如果按2處理,已交稅金余額會越來越大,需要在當(dāng)月轉(zhuǎn)出嗎? 哪種處理好?
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2020-04-07
老師好,如果應(yīng)交增值稅二級科目下的專項中,當(dāng)月發(fā)生銷項稅額是400萬,進(jìn)項是450萬,已交稅金是100萬,假定應(yīng)交增值稅二級科目期初無余額,請問月末是要轉(zhuǎn)出多交增值稅100萬嗎?
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2019-06-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅,期初有未交增值稅10000,月末銷項稅額38284,進(jìn)項稅額29547.2,已交稅金10000,
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2019-12-19