應交增值稅里面的進項稅額,銷項稅額及已交稅金到年底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果要的話會計分錄怎么處理?
Susie
于2018-12-24 16:55 發(fā)布 ??4325次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2018-12-24 16:57
你好 需要做結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人一般月底都需要結(jié)轉(zhuǎn)一次的

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你好,增值稅相關(guān)賬務處理,最新的文件是 財會2016年22號
文件中并沒有要求把三級科目的余額沖平!
2019-01-02 17:26:20

不會有余額的,你進項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目嗎
2019-02-25 17:43:13

您好,需要的。分錄是,借 應交稅金-未交增值稅 100,貸 . 應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
2017-07-03 23:24:06

你好 需要做結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人一般月底都需要結(jié)轉(zhuǎn)一次的
2018-12-24 16:57:06

您好,增值稅對結(jié)轉(zhuǎn)生是這樣的,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅
繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-02 17:16:58
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