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老師 我們是化肥農(nóng)藥代理公司,請(qǐng)教一下月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)化肥農(nóng)藥的成本?
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2019-07-02
開展一個(gè)業(yè)務(wù) 從俄羅斯進(jìn)天然氣 首次進(jìn)得 開始得成本會(huì)高些 進(jìn)氣成本假如4500 銷售開發(fā)票要開4000 就是表明現(xiàn)在是虧 銷售得 這樣怎么賬務(wù)處理呢
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2019-03-12
老師材料采購(gòu)成本和入賬價(jià)值有什么區(qū)別呢,為什么途中的合理?yè)p耗就可以記入材料成本,卻不具有入賬價(jià)值呢
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2016-08-07
我廠是加工高檔板的我想知道金蝶k3自制入庫(kù)核算的成本能舉個(gè)例子嗎?對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)的成本不會(huì)算
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2019-03-23
關(guān)于成本會(huì)計(jì)一些問題 生產(chǎn)部門買一臺(tái)可使用多年的設(shè)備是資本化支出,歸生產(chǎn)成本;那管理部門買一臺(tái)可使用十年的設(shè)備也是資本化支出,歸期間費(fèi)用嗎? 支付生產(chǎn)部門人員工資是費(fèi)用化支出,歸生產(chǎn)成本;那支付管理部門人員工資也是費(fèi)用化支出,歸期間費(fèi)用嗎?
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2020-02-24
我現(xiàn)在公司有個(gè)項(xiàng)目,上面是住宅,下面是商鋪,隔壁棟是公寓,想問一下成本結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)不同嗎?按可售建筑面積×單位成本嗎?但按理商鋪的售價(jià)會(huì)高很多
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2021-03-10
開展一個(gè)業(yè)務(wù) 從俄羅斯進(jìn)天然氣 首次進(jìn)得 開始得成本會(huì)高些 我們進(jìn)氣成本假如4500 銷售開發(fā)票要開4000 就是表明現(xiàn)在是虧 銷售得 這樣怎么賬務(wù)處理呢
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2019-03-12
老師,請(qǐng)問上個(gè)月我們公司是淡季生產(chǎn)產(chǎn)品比較少,但工人工資和制造費(fèi)用都和旺季的支岀一樣,那這產(chǎn)品的單成本會(huì)很高,怎樣做產(chǎn)品成本才合理?
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2021-12-09
老師,公司購(gòu)買的手機(jī),是借記管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸記銀行等么
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2016-09-02
提問:支付社保費(fèi) 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)交款 貸銀行存款 如果社保提供了增值稅發(fā)票 能進(jìn)行抵扣嗎? 怎么做?
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2016-09-09
公司購(gòu)買增值稅發(fā)票打印機(jī)是入到管理費(fèi)用還是入到財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2018-10-08
購(gòu)買油料,代開的專票。那借管理費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)吧?
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2020-01-12
請(qǐng)問增值稅專票紙質(zhì)的沖紅,必須收回紙質(zhì)發(fā)票的全部聯(lián)次嗎,目前是以前年度的專票沖紅,只有第一聯(lián)和第四聯(lián),以及《專票代開退稅辦理情況說(shuō)明--》,稅務(wù)局已蓋章,目前待調(diào)賬 小規(guī)模,繳交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)候,不計(jì)提,只繳費(fèi)做賬可嗎,--管理費(fèi)用 --工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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2022-01-11
因?yàn)榍懊婕径鹊氖杖雸?bào)錯(cuò)了 后面就算改了 賬套上的增值稅還是比實(shí)際要交的多了1.98.想沖平它。該怎么做分錄? 借:管理費(fèi)用-其他(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字)這樣對(duì)嗎?
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2018-07-13
物業(yè)公司收取物業(yè)管理費(fèi)交增值稅嗎
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2024-04-18
公司正常銷售的產(chǎn)品,現(xiàn)在有贈(zèng)送給顧客的,做賬時(shí),借:管理費(fèi)用--交際費(fèi),貸:庫(kù)存商品,是這樣的嗎?需要做應(yīng)交增值稅嗎?
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2017-01-19
老師,請(qǐng)問那個(gè)稅控設(shè)備480,分錄借:應(yīng)交稅——減免稅,貸:管理費(fèi)用。那它與未交增值稅的分錄怎么做?減少要交的增值稅?
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2020-06-02
你好!老師 在9月份的時(shí)候,申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)比財(cái)務(wù)賬上的進(jìn)項(xiàng)目多幾十元;多的原因是申報(bào)表把出差火車票計(jì)算了進(jìn)項(xiàng),而財(cái)務(wù)憑證并沒進(jìn)行處理。到10月的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這問題,會(huì)計(jì)作了原憑證的沖回和借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(超期)
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2019-12-25
老師,請(qǐng)問我上個(gè)月最后一天付了一筆款(收到增值專票)分錄為: 借:管理費(fèi)用-1456.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 43.69 ,這筆款應(yīng)為對(duì)方賬號(hào)錯(cuò)了這月1號(hào)被退回來(lái)了那么我要怎么記這筆退回的款項(xiàng)?
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2019-08-03
這兩張付款單位為什么一個(gè)用應(yīng)交稅費(fèi)科目-應(yīng)交增值稅,一個(gè)用管理費(fèi)用-開辦費(fèi)?
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2021-08-18